Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Program:
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan:
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutisari
Sub Kegiatan:
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutisari
Tujuan Sub Kegiatan:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan |
Data Umum:
Data jumlah penduduk yang ada di wilayah Kutisari,Jumlah L=9109 P=9513 total =18622,Kondisi Fisik jumlah LPMK=1, RW= 6, RT=44,Jumlah RT L=39.P=5, RW L=6, P=0, LPMK L=1,Jumlah KSH L=1,P=207, TEAM KTPR L= 3, P=1, FORUM ANAK L= 7, P= 14
-
-
-
-
|
Akses:
Adanya Kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait layanan terhadap masyarakat berkelanjutan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
Partisipasi:
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kontrol:
Pelaporan secara berkala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
Manfaat:
Pemberian prasarana dan sarana yang memadai membuat masyarakat lebih mudah untuk melaksanakan program kegiatan yang telah di rencanakan |
terbatasnya pemenuhan pembiayaan karena kebijakan anggaran | A) ada beberapa kegiatan yang secara tidak langsung terkendala SDM, dana maupun sarana dan prasarana, B) upaya pemenuhan penyelesaian kegiatan memerlukan waktu dan biaya. | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan kutisari dengan memberdayakan potensi dan sumber daya ormas dan pokmas dengan gotong royong berkelanjutan | Meningkatkan peran laki-laki dan perempuan (KSH, Karang Taruna) dalam penanganan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan gotong royong dan berkelanjutan di Wilayah Kelurahan Kutisari serta penyelesaian kegiatan utama dan pelaporan hasil kegiatan. | Pada Tahun 2023 untuk Realisasi anggaran sebesar Rp.885.909.267 dengan rincian : belanja barang yg diserahkan kpd masyarakat : Rp. 340.224.267 belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan : Rp. 11.935.000 belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar : Rp. 530.000.000 belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 3.750.000 Pada Tahun 2024 untuk Realisasi anggaran sebesar Rp.1.517.112.930 |
Output:
Tercapainya pemberdayaan dengan terpenuhinya bantuan sarana dan prasarana serta biaya dalam upaya pemenuhan kegiatan di Wilayah Kelurahan Kutisari
Outcome:
Keberhasilan kegiatan merupakan wujud nyata dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Kutisari |