Gender Analysis Pathway
Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan:
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kutisari
Sub Kegiatan:
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutisari
Tujuan Sub Kegiatan:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Data Umum:
Data jumlah penduduk yang ada di wilayah Kutisari,Jumlah L=9109 P=9513 total =18622,Kondisi Fisik jumlah LPMK=1, RW= 6, RT=44,Jumlah RT L=39.P=5, RW L=6, P=0, LPMK L=1,Jumlah KSH L=1,P=207, TEAM KTPR L= 3, P=1, FORUM ANAK L= 7, P= 14
-
-
-
-
Akses:
Adanya Kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait layanan terhadap masyarakat berkelanjutan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
Partisipasi:
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kontrol:
Pelaporan secara berkala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
Manfaat:
Pemberian prasarana dan sarana yang memadai membuat masyarakat lebih mudah untuk melaksanakan program kegiatan yang telah di rencanakan
terbatasnya pemenuhan pembiayaan karena kebijakan anggaran A) ada beberapa kegiatan yang secara tidak langsung terkendala SDM, dana maupun sarana dan prasarana, B) upaya pemenuhan penyelesaian kegiatan memerlukan waktu dan biaya. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan kutisari dengan memberdayakan potensi dan sumber daya ormas dan pokmas dengan gotong royong berkelanjutan Meningkatkan peran laki-laki dan perempuan (KSH, Karang Taruna) dalam penanganan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan gotong royong dan berkelanjutan di Wilayah Kelurahan Kutisari serta penyelesaian kegiatan utama dan pelaporan hasil kegiatan. Pada Tahun 2023 untuk Realisasi anggaran sebesar Rp.885.909.267 dengan rincian : belanja barang yg diserahkan kpd masyarakat : Rp. 340.224.267 belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan : Rp. 11.935.000 belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar : Rp. 530.000.000 belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 3.750.000 Pada Tahun 2024 untuk Realisasi anggaran sebesar Rp.1.517.112.930
Output:
Tercapainya pemberdayaan dengan terpenuhinya bantuan sarana dan prasarana serta biaya dalam upaya pemenuhan kegiatan di Wilayah Kelurahan Kutisari
Outcome:
Keberhasilan kegiatan merupakan wujud nyata dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Kutisari