GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Lakarsantri

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Lakarsantri
UNIT ORGANISASI Kecamatan Lakarsantri
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN LIDAH KULON
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN LIDAH KULON
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN LIDAH KULON
TUJUAN SUB KEGIATAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA MELALUI PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LUDAH KULON
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • DATA PEMBUKA WAWASAN
    • JUMLAH PENDUDUK L : 90001 ORANG P: 8928 ORANG JUMLAH KK DIKELURAHAN LIDAH KULON TAHUN 2023 : 17979 KK
    • KETERSEDIAAN BALAI RW TAHUN 2023 ADA 7 BALAI RW KONDISI BALAI RW TAHUN 2023 BAIK :- RUSAK RINGAN : 1 JUMLAH KETUA RW TAHUN 2023 L : 8 ORANG P :1 ORANG
    • 1. KURANG MEMADAI SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN WARGA 2. KURANG MEMADAINYA FASILITAS MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP WARGA
    • MENINGKATKAN POTENSI PENGEMBANGAN ASET PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN EKONOMI WARGA MELALUI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      SEMUA WARGA MENDAPATKAN AKSES PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
      Partisipasi:
      - WARGA LIDAH KULON BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN - TINGGINYA ANTUSIAS DI MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN BALAI RW SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN
      Kontrol:
      - REHABILITASI BALAI RW BERGANTUNG PERSEDIAN ANGGARAN - WARGA LIDAH KULON MENFDAPATKAN FASILITAS MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI
      Manfaat:
      KURANG OPTIMALNYA KEGIATAN MASYARAKAT PADA BALAI RW YANG KONDISI RUSAK
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - BELUM OPTIMALNYA PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023 UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN - BELUM OPTIMALNYA PERENCANAAN ANGGARAN DALAM REALISASIGEDUNG BALAI RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - KURANGNYA SUMBER DAYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG BALAI RW - KURANG PENYEDIA YANG BDELUM MEMENUHI KRETERIA DIKARENAKAN PENGADAAN YANG TERBATAS
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN KELURAHAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN AKTIFITAS WARGA PELAYANAN MASYARAKAT SERTA MENINGKATKAN POTENSI PENGEMBANGAN PEMERINTAH KOTA UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN WARGA
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MENDUKUNG KELANCARAN AKTIFITAS WARGA 2. MENINGKATNYA PELAYANAN WARGA
    Outcome: JUMLAH SARANA DAN PRASARANA MEMADAI
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1.469859103
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN POTENSI YANG ADA PADA MASYARAKAT DI WILYAH KELURAHAN
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MENDUKUNG KELANCARAN AKTIFITAS WARGA 2. MENINGKATNYA PELAYANAN WARGA
Outcome:
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA MEMADAI