GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Wonocolo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Wonocolo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Wonocolo
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonocolo
KEGIATAN Meningkatkan wawasan kepada warga Kecamatan Wonocolo
SUB KEGIATAN Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
TUJUAN SUB KEGIATAN Untuk meningkatkan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kepada Warga Masyrakat di Wialayah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
KODE SUB KEGIATAN Meningkatkan Pelayanan di Bidang Adminduk
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kecamatan Wonocolo Per 31 Januari 2022 laki laki: 39.496 Perempuan= 40.467 Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi Laki laki = 252 Perempuan 28
    • Jumlah penduduk
    • Tokoh masyarakat
    • Jumlah Penduduk Kelurahan
    • Tokoh Masyarakat Kelurahan
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima Operasional Pengelolaan Administrasi, masih didominasi laku laki yaitu 89%
      Partisipasi:
      Seluruh Warga Kecamatan Wonocolo
      Kontrol:
      Kecamtan Wonocolo Laki laki = 13 Perempuan = 12 Kesimpulan laki laki yang berpartisipasi sebanding denga perempuan
      Manfaat:
      Untuk meningkatkan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Wonocolo
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Gender / Pembangunan responsif gender kurang tersedianya operasional pengelola administrasi untuk mendukung kesetaraan gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Adanya presepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah aki laki - Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan mutu pelayanan tokoh masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik laki laki maupun perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: -
    Outcome: -
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1260.000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Meningkatkan Pelayanan di Bidang Adminduk
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
-
Outcome:
-