NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Kecamatan Wonocolo |
UNIT ORGANISASI
|
Kecamatan Wonocolo |
TAHUN ANGGARAN
|
2022 |
PROGRAM
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonocolo |
KEGIATAN
|
Meningkatkan wawasan kepada warga Kecamatan Wonocolo |
SUB KEGIATAN
|
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Untuk meningkatkan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kepada Warga Masyrakat di Wialayah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya |
KODE SUB KEGIATAN
|
Meningkatkan Pelayanan di Bidang Adminduk |
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah Penduduk Kecamatan Wonocolo Per 31 Januari 2022
laki laki: 39.496
Perempuan= 40.467
Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi
Laki laki = 252
Perempuan 28
- Jumlah penduduk
- Tokoh masyarakat
- Jumlah Penduduk Kelurahan
- Tokoh Masyarakat Kelurahan
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima Operasional Pengelolaan Administrasi, masih didominasi laku laki yaitu 89%
Partisipasi:
Seluruh Warga Kecamatan Wonocolo
Kontrol:
Kecamtan Wonocolo
Laki laki = 13
Perempuan = 12
Kesimpulan laki laki yang berpartisipasi sebanding denga perempuan
Manfaat:
Untuk meningkatkan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Wonocolo
- Sebab Kesenjangan Internal :
Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Gender / Pembangunan responsif gender kurang tersedianya operasional pengelola administrasi untuk mendukung kesetaraan gender.
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
- Adanya presepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah aki laki
- Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
Meningkatkan mutu pelayanan tokoh masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik laki laki maupun perempuan
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: -
Outcome: -
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
1260.000 |
RENCANA AKSI
|
Aktivitas 1 |
Meningkatkan Pelayanan di Bidang Adminduk |
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
-
Outcome:
-
|