GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Karang Pilang

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Karang Pilang
UNIT ORGANISASI Kecamatan Karang Pilang
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
TUJUAN SUB KEGIATAN Memberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.03.0004
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Peningkatan Pemberdayaan dan pengembangan Pelaku Usaha dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Karang Pilang untuk meningkatakan keluarga atau masyarakat dengan Fasilitasi meliputi pembinaan, pelatihan , sosialisasi, bagi usaha mikro pemula maupun yang sudah mempunyai usaha, supaya lebih berkembang dan memiliki daya saing Jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Tambaksari : 6260 UMKM. - Sudah memiliki NIB : 467 - Belum memiliki NIB : 5793
    • -
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Pelaku usaha mendapatkan akses dari kecamatan
      Partisipasi:
      Tidak semua pelaku usaha berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diadakan Kecamatan.
      Kontrol:
      Kelompok UMKM mengikuti pelatihan berdasarkan undangan dari Kecamatan dan rekomendasi dari paguyupan UMKM.
      Manfaat:
      - Monitoring dan Evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan dan peningkatan Ekonomi keluarga bagi pelaku UMKM. - Terdapat pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha sehingga bermanfat sebagai masukan untuk menetukan intervensi yang tepat bagi UMKM agar meningkat/ berdaya saing
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - SDM yang berwawasan gender terbatas ; - Sarana & Prasarana yang belum mendukung ; - SDM yang kurang memahami di bidang perekonomian ; - Kurangnya sosialisasi dalam pengurusan NIB ; - SDM yang melaksanakan pendataan masih orang yang sama .
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Kurangnya respon positive terkait adanya Bimtek, Pelatihan, dll ; - Tidak adanya waktu / kesempatan mengikuti Bimtek, Pelatihan dikarenakan banyaknya order dari customer yang harus dipenuhi tepat waktu ; - Kurangnya motivasi bagi UMKM dalam pengembangan usahanya .
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    - Meningkatkan jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat - Meningkatkan fasilitas produksi pemasaran dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 12 laporan
    Outcome: 1. Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi : 100% 2. Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi : 116 lembaga 3. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 12 laporan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3600000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pendataan UMKM
Aktivitas 2 Pembinaan Bagi Pelaku UMKM
Aktivitas 3 Fasilitasi penjualan produk UMKM
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 12 laporan
Outcome:
1. Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi : 100% 2. Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi : 116 lembaga 3. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 12 laporan