GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Dukuh Pakis

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Dukuh Pakis
UNIT ORGANISASI Kecamatan Dukuh Pakis
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pradah Kalikendal
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    • Jumlah Warga: 15.830 jiwa Perempuan: 7.932 jiwa Laki-laki: 7.831 jiwa
    • Balita: 1.046 jiwa Anak-anak: 2.255 jiwa Remaja: 1.993 jiwa Dewasa: 6.179 jiwa Lansia: 2.726 jiwa Usia Lanjut: 1.470 jiwa
    • PUS: 1.423 jiwa Bumil tidak KEK: 35 jiwa Bumil Resiko Tinggi: 10 jiwa
    • Jumlah ketua RW perempuan : 0 Jumlah ketua RW laki-laki: 9 orang Jumlah ketua RT perempuan: 4 orang Jumlah ketua RT laki-laki: 39 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      warga memperoleh informasi pelayanan publik secara efektif melalui pokmas dalam hal ini yaitu LPMK, RT, RW
      Partisipasi:
      Seluruh warga penduduk Kota Surabaya, LPMK, Ketua RW, dan Ketua RT dapat melaporkan kegiatannya dan dapat mengusulkan intervensi untuk warganya. Jenis intervensi /RW, meliputi: A.Rutilahu B. Jamban C. Kursi Roda D. Bantuan Sosial E. Beasiswa Pendidikan F. Sembako G. Bantuan Pekerjaan H. BPJS PBI I. Bantuan Pelatihan Kerja J.Khitan K.CCTV untuk keamanan lingkungan L.Dan lain-lain
      Kontrol:
      seluruh warga penduduk Kota Surabaya dapat memantau terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
      Manfaat:
      Seluruh warga penduduk Kota Surabaya mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pokmas, RT, RW, LPMK dan/atau warga sehingga belum optimalnya pokmas sebagai koordinator antara warga dengan kelurahan/ kecamatan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      masih ada warga di kelurahan pradah kalikendal mendapatkan pelayanan publik yang belum optimal dikarenakan belum memiliki smartphone, belum mendapatkan informasi terbaru tentang pelayanan publik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: wilayah yang dikembangkan potensi wilayahnya
    Outcome: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1.308710255
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Aktivitas 2 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pradah Kalikendal
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
wilayah yang dikembangkan potensi wilayahnya
Outcome:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik