GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sawahan

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sawahan
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sawahan
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sawahan
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Sawahan : L: 9207 orang , P: 8997 orang
    • Jumlah Keluarga Miskin di Kel. Sawahan: 555 , 389 KKL (Kepala Keluarga Laki-laki) , 165 KKP (Kepala Keluarga Perempuan)
    • Jumlah Pokmas di Kelurahan Sawahan :- - Kelompok Tani: 0 kelompok L: 0 P: 0 Karang Taruna L: 19 P:11, Jumlah UMKM : 632
    • lntervensi Ke POKMAS dan Ormas :- - Gamis: Peningkatan Ekonomi, UMKM: Pengembangan
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Pokmas/ormas dapat rnengakses pembinaan dari Kelurahan
      Partisipasi:
      Pokmas/ormas yang masuk daftar, dapat intervensi dan aktif dalam pembinaan dari kelurahan
      Kontrol:
      Pokmas/ormas dapat mengembangkan kegiatannya selain mendapatkan pembinaan dari Kelurahan
      Manfaat:
      Pokmas /ormas mendapatkan manfaat melalui pembinaan yang dilakukan Kelurahan, Pokmas/ormas dapat berkolaborasi dengan kelurahan untuk menurunkan jumlah warga miskin
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Belum optimalnya perencanaan anggaran tahun 2023 dalam hal pemanfaatan lahan kosong , sehingga optimalisasinya dapat dilaksanakan secara bertahap pada tahun berikutnya. Belum terpenuhinya pemanfaatan lahan kosong untuk menambah pendapatan keluarga ( Gamis)
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Pelaksana oleh para Gamis yang telah memiliki pekerjaan tidak dapat terlibat penuh dalam pemanfaatan lahan kosong., - Pelaksana kegiatan sulit menentukan jadwal pelatihan hidroponik, - Terbatasnya kemampuan RT dan RW dalam hal Teknologi lnformasi, menyebabkan pelayanan kurang optimal.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mengembangkan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan melaksanakan program padat karya dan pemenuhan sarana prasarana lembaga (RW)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Lancarnya kegiatan di Balai RWdan RT 2.Terlaksananya pelatihan dan penanaman hidroponik 3.Terwujudnya barang-barang di Balai RW untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat 4.Terbayarnya honorarium ketua LPMK, RW,RT 5.Terbayarnya tagihan listrik dan air
    Outcome: Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3589385110
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Lancarnya kegiatan di Balai RWdan RT 2.Terlaksananya pelatihan dan penanaman hidroponik 3.Terwujudnya barang-barang di Balai RW untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat 4.Terbayarnya honorarium ketua LPMK, RW,RT 5.Terbayarnya tagihan listrik dan air
Outcome:
Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat