GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Dukuh Pakis

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Dukuh Pakis
UNIT ORGANISASI Kecamatan Dukuh Pakis
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dukuh Pakis
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dukuh Pakis
TUJUAN SUB KEGIATAN Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Ketua LPMK, RW, RT di Kelurahan Dukuh Pakis
    • jumlah perempuan : 7989 orang jumlah laki-laki 7732 orang
    • jumlah LPMK perempuan : 0 orang jumlah LPMK laki-laki : 1 orang
    • jumlah RW perempuan : 1 orang jumlah RW laki-laki : 6 orang
    • jumlah RT perempuan : 4 orang jumlah RT laki-laki : 34 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Ketua LPMK, RW, RT mendapatkan akses terkait peningkatan kualitas kelurahan
      Partisipasi:
      Tidak semua ketua RW dan RT berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diadakan di kelurahan
      Kontrol:
      Ketua LPMK, RW, RT mengikuti pelatihan berdasarkan undangan dari kelurahan dan rekomendasi dari kecamatan
      Manfaat:
      Peningkatan kualitas kemampuan LPMK, RW dan RT serta warga dapat terlayani dengan baik
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Kurangnya kemampuan dalam mengoperasionalkan IT 2. Keterlambatan dalam mengetahui peraturan baru
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Keterbatasan koneksi jaringan internet 2. Tidak memiliki sarana prasarana yang memadai dalam pelayanan masyarakat
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kemampuan para ketua LPMK, RW dan RT dalam melayani masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Kebutuhan warga akan pelayanan dapat terlaksana dengan baik
    Outcome: Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 617000000
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Kebutuhan warga akan pelayanan dapat terlaksana dengan baik
Outcome:
Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan