GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Rungkut

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rungkut
UNIT ORGANISASI Kecamatan Rungkut
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalirungkut 2024
SUB KEGIATAN Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat di RT dan RW di wilayah Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalirungkut 2024
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Kalirungkut L: 11.838 orang P: 11.669 orang
    • Jumlah KK di Kel. Kalirungkut Th 2023 : 7.580 KK
    • Ketersediaan Balai RW 2023 : Ada : 13 RW Kondisi Balai RW Th 2023 : Baik : 11 Rusak Ringan : 2
    • Jumlah Ketua RW 2023 L : 10 orang P : 1 orang Jumlah Ketua RT 2023 L : 6 orang P : 80 orang
    • Jumlah Ormas Th 2023 Kel. Kalirungkut : • Kader Surabaya Hebat (KSH) : 282 L : 0 orang P: 282 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memiliki akses memberikan pemenuhan Fasilitas balai RW dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat
      Partisipasi:
      Tingginya antusiasme untuk menggunakan balai RW sebagai tempat kegiatan serta pertumbuhan perekonomian warga
      Kontrol:
      Pemenuhan kebutuhan balai RW bergantung pada ketersediaan anggaran Kelurahan serta kerjasama antar penyedia diatur oleh kelurahan
      Manfaat:
      Pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pada Balai RW serta peningkatan perekonomian warga
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Kurangnya sarana dan prasarana gedung balai RW - Karena terbatasnya dana di balai RW - Kondisi Balai RW yang terbatas - Kondisi ekonomi warga
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ditempatkan di Balai RT • Terbatasnya kemampuan RT dan RW dalam hal Teknologi Informasi, menyebabkan pelayanan kurang optimal. • Keinginan warga untuk peningkatan perekonomian
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Balai RW untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta peningkatan pendapatan warga
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT 2. Biaya operasional Balai RT
    Outcome: - Penunjang kegiatan Lembaga LPMK, RW, RT - Pemenuhan biaya opersional RT
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1.364045760
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT
Aktivitas 2 Biaya operasional Balai RT
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT 2. Biaya operasional Balai RT
Outcome:
- Penunjang kegiatan Lembaga LPMK, RW, RT - Pemenuhan biaya opersional RT