GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Dinas Sosial

NAMA PERANGKAT DAERAH Dinas Sosial
UNIT ORGANISASI Dinas Sosial
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
KEGIATAN Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
KODE SUB KEGIATAN (1.06.02) Program Program Pemberdayaan Sosial
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • -
    • • Jumlah PSKS/Relawan Sosial : Laki-laki : 1001 Orang Perempuan : 614 Orang Dari jumlah tersebut terdapat Jumlah PSKS/ Relawan Sosial: - Karang Taruna 1348 orang - LKS 267 Orang
    • • Kegiatan yang dilakukan - bekerja atau berkontribusi secara sukarela dalam gerakan sosial kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat - Membantu tercapainya visi misi organisasi
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua PPKS baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses yang sama untuk mendapatkan penanganan/layanan dari pemerintah sama dan terbuka luas
      Partisipasi:
      Kurangnya partisipasi dari SDM dan Kurangnya jalinan komunikasi
      Kontrol:
      Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
      Manfaat:
      Menambah Pengetahuan dan Wawasan, Timbulnya Semangat Kerjasama
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      • Kurangnya SDM dalam menangkap pesan yang disampaikan sehingga terjadinya miscommunication • Kurangnya partisipasi dari SDM dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Anggapan masyarakat cara kerja relawan sosial laki-laki lebih cepat dari pada perempuan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan pelayan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PPKS
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: • Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan • Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina
    Outcome: Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 772931635
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Pembinaan Relawan Sosial
Aktivitas 2 2. Bimbingan Teknis Dasar
Aktivitas 3 3. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Aktivitas 4 4. Melakukan pelayanan dan pendampingan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
• Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan • Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan lembaga kepahlawanan yang dibina
Outcome:
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS