NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
UNIT ORGANISASI
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
TAHUN ANGGARAN
|
2024 |
PROGRAM
|
Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
KEGIATAN
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
SUB KEGIATAN
|
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Meningkatkan jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun |
KODE SUB KEGIATAN
|
- |
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L: 267 P: 87
- Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah
- Data Penyelia Penyusunan KUA dan PPAS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L: 2 P: 10
- -
- -
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Adanya akses informasi terkait Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS
Partisipasi:
Proporsi Penyelia Penyusunan KUA dan PPAS berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki
Kontrol:
-
Manfaat:
-
- Sebab Kesenjangan Internal :
- Tingkat kemampuan dan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan KUA dan PPAS masih belum maksimal
- Masih adanya dominasi perempuan dalam kegiatan penyusunan KUA dan PPAS
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
- Adanya perubahan kebijakan terkait Penyusunan KUA dan PPAS
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan aplikasi dalam proses Penyusunan KUA dan PPAS
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
- Meningkatkan jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun
- Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Nota Keuangan APBD
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah bagi 60 Perangkat Daerah
Outcome: Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun
Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, Jumnlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun
Indikator Program: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
1214501920 |
RENCANA AKSI
|
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah bagi 60 Perangkat Daerah
Outcome:
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun
Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, Jumnlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun
Indikator Program: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran
|