GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Benowo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Benowo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Benowo
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kandangan
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan
KODE SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Kandangan : L: 11849 orang P: 11762 orang
    • Jumlah Rt tahun 2023: L: 52 orang P: 4 orang
    • Jumlah Rt tahun 2022: L: 53 orang P: 3 orang
    • Jumlah RW tahun 2023: L: 9 orang P: 0 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua kegiatan RT dan RW dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Kegiatan RT/RW banyak diterima manfaatnya oleh laki-laki
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya pemahaman SDM Kelurahan terhadap kesetaraan gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki-laki • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan Kandangan lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kapasitas Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan operasional (sarana dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya Komputer 9 Unit Untk Balai RW 2. Tersedianya Printer 9 Unit Untuk Balai RW 3. Tersedianya Speaker portable sebanyak 18 Unit
    Outcome: Kepuasan Masyarakat baik laki – laki maupun perempuan terhadap Fasilitas Balai RW serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan seluruh masyarakat baik laki – laki maupun perempuan. Meningkatnya akses informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi serta peningkatan mutu pelayanan.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 868028367
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Aktivitas 2 - Monitoring pengelolaan Administrasi Pelayanan
Aktivitas 3 - Pemenuhan Sarpras untuk Pelayanan di RT, RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya Komputer 9 Unit Untk Balai RW 2. Tersedianya Printer 9 Unit Untuk Balai RW 3. Tersedianya Speaker portable sebanyak 18 Unit
Outcome:
Kepuasan Masyarakat baik laki – laki maupun perempuan terhadap Fasilitas Balai RW serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan seluruh masyarakat baik laki – laki maupun perempuan. Meningkatnya akses informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi serta peningkatan mutu pelayanan.