GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Gubeng

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Gubeng
UNIT ORGANISASI Kecamatan Gubeng
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Mojo)
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelanggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    • penunjang Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Penduduk Kelurahan Mojo Tahun 2023 : Laki-Laki 28.829 Orang, Perempuan 27.985 Orang Total : 56.814 Jumlah RW di Kelurahan Mojo : 13 RW Jumlah RT di Kelurahan Mojo : 117 RT Jumlah Ketua Lembaga LPMK, RW, dan RT Kelurahan Mojo : LPMK : 1 Total : 131
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan pemenuhan kebutuhan mempergunakan sarpras dalam kinerja organisasi
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki dan perempuan biasa menggunakan fasilitas Balai RW
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Menunjang kegiatan kinerja organisasi
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas admin dan konsumsi
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki-laki • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan Mojo lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki dan perempuan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Kapasitas tokoh masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan operasional (saran dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Pokmas/Ormas yang merealisasikan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
    Outcome: Kepuasan terhadap masyarakat Fasilitas Balai RW untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan Organisasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1701004395
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pengadaan barang dan Pemasangan CCTV total 8 paket pekerjaan
Aktivitas 2 Biaya Operasional RT, RW
Aktivitas 3 Biaya Operasional Ketua RT, RW
Aktivitas 4 Biaya Operasional Balai RT, RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Pokmas/Ormas yang merealisasikan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Outcome:
Kepuasan terhadap masyarakat Fasilitas Balai RW untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan Organisasi