GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Bulak

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Bulak
UNIT ORGANISASI Kecamatan Bulak
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedung Cowek
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan / 7.01.03.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk di Kelurahan Kedung Cowek tahun 2023 : L = 3403 orang P = 3313 orang
    • Jumlah RT Tahun 2024 : L = 9 orang P = 4 orang Jumlah RW Tahun 2024 : L = 3 orang P = 0 orang Jumlah LPMK Tahun 2024 : L = 1 orang P = 0 orang
    • Jumlah warga lansia tahun 2023 : L = 24 orang P = 35 orang Jumlah warga penyandang cacat/ disabilitas tahun 2023 : L = 11 orang P = 4 orang
    • Jumlah warga yatim/piatu tahun 2023 : L = 7 orang P = 4 orang Jumlah Fasilitator PUSPAGA tahun 2023 : L = 0 orang P = 3 orang
    • Jumlah Bunda PAUD Tahun 2023 : L = 0 orang P = 10 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      RT dan RW dapat mengusulkan warga yang membutuhkan pembelajaran keluarga, lansia, paca, dan yatim/piatu sebagai penerima manfaat pemberdayaan.
      Partisipasi:
      RT dan RW melakukan pendaatan ke masyarakat penerima manfaat pemberdayaan.
      Kontrol:
      RT, RW, dan LPMK memverifikasi data masyarakat penerima manfaat pemberdayaan.
      Manfaat:
      1. Setiap warga dapat menyelesaikan setiap permasalahan keluarga yang terjadi 2. Setiap warga dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan dengan optimal
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya koordinasi antara RT dan RW dengan warga dalam mengusulkan penerima manfaat sehingga pembedayaan kurang mengenai sasaran
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas terkait kurang adanya keterbukaan dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    1. Pemberian honor RT, RW, dan LPMK 2. Penyediaan peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di Balai RW antara lain Pusat Pembelajaran Keluarga ( PUSPAGA ), PAUD, dll 3. Pembayaran operasional Balai RT dan RW untuk optimalisasi kegiatan kemasyarakatan antara lain PAUD, PUSPAGA, dll
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. RT, RW, dan LPMK rutin membuat laporan perbulannya guna mencairkan honor 2. Warga yang mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan diri mereka agar bisa merealisasikan hasil pembelajaran tersebut dalam keluarganya 3. Warga yang melaksanakan kegiatan tidak terlalu kuatir melaksanakan kegiatan di balai RT maupun Balai RW
    Outcome: 1. Berjalannnya laporan RT, RW, dan LPMK guna mempermudah pencairan honor 2. warga lebih mampu dalam menyelesaikan setiap permasalahan keluarga yang terjadi 3. berjalan lancar kegiatan warga yang dilaksanakan di Balai RT maupun Balai RW
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 422386291
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemberian honor RT, RW, dan LPMK
Aktivitas 2 Penyediaan peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di Balai RW antara lain Pusat Pembelajaran Kelurga (PUSPAGA), PAUD, dll
Aktivitas 3 Pembayaran operasional Balai RT dan RW untuk optimalisasi kegiatan kemasyarakatan antara lain PAUD, PUSPAGA, dll
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. RT, RW, dan LPMK rutin membuat laporan perbulannya guna mencairkan honor 2. Warga yang mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan diri mereka agar bisa merealisasikan hasil pembelajaran tersebut dalam keluarganya 3. Warga yang melaksanakan kegiatan tidak terlalu kuatir melaksanakan kegiatan di balai RT maupun Balai RW
Outcome:
1. Berjalannnya laporan RT, RW, dan LPMK guna mempermudah pencairan honor 2. warga lebih mampu dalam menyelesaikan setiap permasalahan keluarga yang terjadi 3. berjalan lancar kegiatan warga yang dilaksanakan di Balai RT maupun Balai RW