GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Rungkut

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rungkut
UNIT ORGANISASI Kecamatan Rungkut
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonorejo (Sarpras)
SUB KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonorejo 2024
TUJUAN SUB KEGIATAN Ketersediaan sarana dan prasarana pelayananpublik
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Umum : Jumlah Penduduk Kelurahan Wonorejo L : 9.634 P : 9.795
    • Jumlah RT L : 47 P : 8
    • Jumlah RW 10 L : 9 P : 1
    • P : 1 LPMK L : 1
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Wonorejo sebanyak 19.429
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahanmemilikiakses memberikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranRT/RWmaupun Lembaga Masyarakat lainnya misalnya LPMK
      Partisipasi:
      Tinggi antisusiasme warga masyarakat untuk tempat kegiatan
      Kontrol:
      Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai RT/RW maupun Lembaga Masyarakat lainnya bergantung pada ketersediaan anggaran Kelurahan
      Manfaat:
      Pemenuhan Sarana dan prasarana memberikan mafaat bagi kegiatan seluruh warga
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Kurangnya sumber daya pemeliharaan sarana dan prasarana RT/RW maupun Lembaga Masyarakat lainnya -Belum optimalnya perencanaan anggaran dalam realisasi kegiatan pembelanjaan sarana dan prasrana pada balai RT/RW maupun Lembaga Masyarakat lainnya
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Pengelolaan pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana RT/RW maupun Lembaga Masyarakat lainnya - Adanya koordinasi dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RT/RW maupun Lembaga Masyarakat lainnya
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Pemenuhan dan Peningkatkan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: - Tersedianya sarana dan prasarana - Adanya fasilitas penunjang kegiatan masyrakat
    Outcome: Tersedianya APAR Powder yang siap pakai. Tercapainya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1212957352
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Aktivitas 1 : Merencanakan pembangunan saluran U-Ditch - Masukan : Rp. 206.343.783 Aktivitas 2 : Merencanakan pengadaan APAR - Masukan : Rp. 26.262.599 Aktivitas 3 : Merencanakan kegiatan pengurukan lahan makam - Masukan : Rp. 93.871.254 Aktivitas 4 : Merencanakan pembangunan jalan paving baru - Masukan : Rp. 740.287.213 Aktivitas 5 : Merencanakan pemasangan cermin tikungan - Masukan : Rp. 60.817.963
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
- Tersedianya sarana dan prasarana - Adanya fasilitas penunjang kegiatan masyrakat
Outcome:
Tersedianya APAR Powder yang siap pakai. Tercapainya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN