GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tegalsari

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tegalsari
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tegalsari
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kedungdoro.
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kedungdoro)
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, dengan jumlah penduduk: L: 11.394 orang P: 11.771 orang (sesuai dengan Data Kependudukan Kota Surabaya)
    • Jumlah RT pada akhir tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sejumlah 69 RT.
    • Jumlah RW pada akhir tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sejumlah 10 RW.
    • Jumlah KK pada tahun 2024 adalah 8.164 KK (sesuai dengan Data Kependudukan Kota Surabaya)
    • Jumlah Pokmas pada tahun 2024 adalah 3 Pokmas.
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua kegiatan RT dan RW dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan.
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan. Sedangkan dalam hal berkegiatan sebagai KSH (Kader Surabaya Hebat), perempuan lebih berperan aktif.
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri.
      Manfaat:
      Kegiatan RT/RW banyak diterima manfaatnya oleh laki-laki dan perempuan.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Adanya anggapan bahwa petugas perempuan hanya dapat mendukung dalam tugas administrasi.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan RT RW dan LPMK adalah laki-laki. - • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan Kedungdoro lebih sesuai jika dilaksanakan oleh laki-laki daripada perempuan.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kapasitas tokoh masyarakat yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan operasional (sumber daya manusia, sarana dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Pokmas/Ormas yang merealisasikan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
    Outcome: Tersedianya data yang terverifikasi secara valid dan realiabel.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1309128548
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Pokmas/Ormas yang merealisasikan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
Outcome:
Tersedianya data yang terverifikasi secara valid dan realiabel.