GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Semampir

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Semampir
UNIT ORGANISASI Kecamatan Semampir
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN UJUNG
KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN UJUNG
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN UJUNG
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan pokmas/ormas yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • DATA PEMBUKA WAWASAN
    • Jumlah Penduduk kelurahan Ujung L ; 11.586 P : 11.783
    • Jumlah KK di Kel. Ujung 10.418 KK
    • Ketersediaan Balai RW : Ada : 13 RW Tidak ada : 1 RW
    • Kondisi Balai RW Baik : 11 Rusak ringan : 2 Rusak berat : 0
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memberikan akses kepada ormas/pokmas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
      Partisipasi:
      Pokmas/ormas yang masuk daftar intervensi melaksanakan kegiatan secara aktif.
      Kontrol:
      Pokmas/ormas memiliki control pada pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan kegiatannya dan mendapatkan pembinaan dari kelurahan.
      Manfaat:
      Pokmas dan sebagian masyarakat kurang medapatkan secara optimal karena ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pemberdayaan.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Belum optimalnya perencanaan tahun anggaran 2024 terkait pengadaan Sarana dan Prasarana.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Penyedia yang memenuhi kriteria masing-masing pengadaan terbatas.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mengembangkan pokmas/ormas untuk mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan dengan melaksanakan pengadaan beserta seluruh kelengkapannya guna meningkatkan sumber daya masyarakat di sekitarnya yang berupa pemasangan cctv, pengadaan komputer, tenda terop, printer serta biaya operasional ketua PMK, RW dan RT.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya pengadaan pemasangan cctv di wilayah Keurahan Ujung. 2. Tersedianya pengadaan printer di wilayah kelurahan Ujung. 3. Tersedianya pengadaan tenda terop di Wilayah Kelurahan Ujung. 4. Tersedianya pengadaan komputer di wilayah kelurahan Ujung. 5. Tersedianya biaya Operasional ketua LPMK, RW dan RT di kelurahan Ujung. 6. Tersedianya biaya operasional Balai RW.
    Outcome: Indikator Subegiatan : Jumlah pokmas dan ormas terdiri dari dari Ketua LPMK, RW dan RT, Kader KSH, PKK dan Karang Taruna yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Indikator Kegiatan : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Indikator Program : Mengembangkan dan meningkatkan Potensi SDM yang ada.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1763396507
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Pengadaan pemasangan CCTV 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan tenda terop 4. Pengadaan printer 5. Biaya operasional Ketua LPMK, RW dan RT 6. Biaya Operasiona Balai RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya pengadaan pemasangan cctv di wilayah Keurahan Ujung. 2. Tersedianya pengadaan printer di wilayah kelurahan Ujung. 3. Tersedianya pengadaan tenda terop di Wilayah Kelurahan Ujung. 4. Tersedianya pengadaan komputer di wilayah kelurahan Ujung. 5. Tersedianya biaya Operasional ketua LPMK, RW dan RT di kelurahan Ujung. 6. Tersedianya biaya operasional Balai RW.
Outcome:
Indikator Subegiatan : Jumlah pokmas dan ormas terdiri dari dari Ketua LPMK, RW dan RT, Kader KSH, PKK dan Karang Taruna yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Indikator Kegiatan : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Indikator Program : Mengembangkan dan meningkatkan Potensi SDM yang ada.