GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Genteng

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Genteng
UNIT ORGANISASI Kecamatan Genteng
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
KEGIATAN pemberdayaan lembaga kemasyarakat tingkat kecamatan
SUB KEGIATAN penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN meningkatnya kualitas pelayananpublik yang efektif dan inovatif
KODE SUB KEGIATAN 1201
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • jumlah lembaga yang dapat disediakan sarana prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat sejumlah 61 lembaga (sarpras yang sudah disediakan yaitu : langganan internet up to 30 mbps selama satu tahun). tokoh pelaksana : LPMK 5 (laki-laki 5, perempuan 0), RT 298 (alki-laki 217, perempuan 81), RW 61 (laki-laki 50, perempuan 11)
    • -
    • -
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan
      Partisipasi:
      ada kelurahan yang belum memiliki balai RW dan ada juga yang kondisi Balai RW yang rusak
      Kontrol:
      usulan pengadaan sarana prasarana didapatkan dari masing-masingketua lembaga melalui kelurahan dan ada yang dari DPRD Kota Surabaya melalui Pokir
      Manfaat:
      dapat terlaksananya kegiatan pelayan kepada masyarakat di Balai RW
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - gedung balai RW, sarana dan prasarana yang belum mendukung - masih ada ketua lembaga yang belum trampil dalam mengoperasikan sarana dan prasarana yang sudah disediakan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      -adanya anggapan dari masyarakat jika laki-laki lebih cocok menjadi ketua lembaga - adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan memimpin organisasi lebih baik dari laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    - menambah gedung balai RW yang belum ada - memperbaiki gedung balai RW yang rusak - menyediakan sarana prasarana yang belum ada - meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: jumlah sarana prasarana lembaga kemasyarakatan yang dapat disediakan
    Outcome: jumlah sarana prasarana lembaga kemasyarakatan yang dapat disediakan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 231568200
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 menambah gendung balai RW yang belum ada
Aktivitas 2 memperbaiki/merenovasi gedung bali RW yang rusak
Aktivitas 3 menyediakan sarana prasarana yang belum ada
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
jumlah sarana prasarana lembaga kemasyarakatan yang dapat disediakan
Outcome:
jumlah sarana prasarana lembaga kemasyarakatan yang dapat disediakan