GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Rungkut

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rungkut
UNIT ORGANISASI Kecamatan Rungkut
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalirungkut
SUB KEGIATAN Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat di RT dan RW di wilayah Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Kalirungkut L: 11.725 orang P: 11.902 orang Jumlah KK di Kel. Kalirungkut Th 2024 : 7.714 KK
    • Ketersediaan Balai RW 2024 : Ada : 14 RW Kondisi Balai RW Th 2024 : Baik : 13 Rusak Ringan : 1 Jumlah Ketua RW 2024 L : 14 orang P : 1 orang Jumlah Ketua RT 2024 L : 80 orang P : 6 orang
    • Jumlah Ormas Th 2024 Kel. Kalirungkut : • Kader Surabaya Hebat (KSH) : 285 L : 0 orang P: 285 orang
    • Kondisi Balai RT dan RW yang kurang sarana dan prasarana
    • Kondisi sosial ekonomi warga yang masih kurang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memiliki akses memberikan pemenuhan Fasilitas balai RW dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat
      Partisipasi:
      - Tingginya antusiasme untuk menggunakan balai RW sebagai tempat kegiatan - Pengetasan keluarga pra miskin dan miskin diwilayah Kelurahan
      Kontrol:
      Pemenuhan kebutuhan balai RW bergantung pada ketersediaan anggaran Kelurahan serta mempunyai akses terkait penyediaan lapangan pekerjaan
      Manfaat:
      Pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pada Balai RW serta peningkatan perekonomian warga
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Kurangnya sarana dan prasarana serta kondisi gedung balai RW serta yang terbatas - Karena terbatasnya dana di balai RW - Kondisi ekonomi warga yang masih banyak terdapat sebagai pragamis
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ditempatkan di Balai RT • Terbatasnya kemampuan RT dan RW dalam hal Teknologi Informasi, menyebabkan pelayanan kurang optimal. • Keinginan warga untuk peningkatan perekonomian warga dengan informasi lapangan pekerjaan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Balai RW untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Serta peningkatan pendapatan warga dengan menciptakan lapangan pekerjaan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Penyediaan sarana dan prasaranan di Balai RW 2. Pemberian biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT, Balai RT 3. Mengadakan pelatihan serta penyaluran tenaga kerja ke perusahaan/lokasi yang membutuhkan karyawan yang berada di wilayah Kecamatan
    Outcome: - Tersedianya sarana dan prasarana balai RW - Penunjang kegiatan Lembaga LPMK, RW, RT - Pengurangan data warga pramiskin di wilayah kelurahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1465328610
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Tersedianya sarana dan prasaranan Balai RW
Aktivitas 2 Biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT
Aktivitas 3 Biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT
Aktivitas 4 Penyediaan lapangan pekerjaan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Penyediaan sarana dan prasaranan di Balai RW 2. Pemberian biaya operasional lembaga LPMK, RW, RT, Balai RT 3. Mengadakan pelatihan serta penyaluran tenaga kerja ke perusahaan/lokasi yang membutuhkan karyawan yang berada di wilayah Kecamatan
Outcome:
- Tersedianya sarana dan prasarana balai RW - Penunjang kegiatan Lembaga LPMK, RW, RT - Pengurangan data warga pramiskin di wilayah kelurahan