GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Lakarsantri

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Lakarsantri
UNIT ORGANISASI Kecamatan Lakarsantri
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN LIDAH KULON
KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lidah Kulon
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Kesejahteraan Warga Melalui Pembangunan
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Lidah Kulon L: 90001 orang P: 8928 orang
    • Jumlah warga yang dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah 90 Orang : L : 70 P : 20
    • Ketersediaan Balai RW 2024 : Ada : 7 RW dan 2 RW belum memiliki balai RW
    • Jumlah Ketua RW 2024 L : 8 orang P : 1 orang
    • Kondisi Balai RW Th 2024: Baik : 7 Rusak Ringan : 0
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua warga mendapatkan akses Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      Partisipasi:
      Warga Lidah Kulon berperan aktif dalam pembangunan dan Tingginya antusias di masyarakat untuk menggunakan balai RW sebagai tempat kegiatan
      Kontrol:
      Kontrol pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III : L : 1 P : 0 Eselon IV L : 5 P : 0 serta LPMK, RT, RW
      Manfaat:
      Dengan adanya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana diharapkan masyarakat di Kelurahan Warga Lidah Kulon mendapatkan fasilitas sarana prasarana yang memadai dan sumber daya sendiri.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurang tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kesetaraan Gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan sarana prasarana wilayah Kelurahan adalah tanggung jawab laki-laki 2. Adanya anggapan bahwa perempuan lebih cocok menangani pekerjaan domestic/ rumah tangga
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk mendukung kelancaran aktivitas warga, Pelayanan masyarakat serta meningkatkan potensi pengembangan Pemerintah Kota untuk mendukung peningkatan pelayanan warga
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Pembangunan Sarana dan Prasarana mendukung kelancaran aktivitas warga
    Outcome: Jumlah sarana dan prasaran yang memadai
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1894065383
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Memberikan pemahaman tentang konsep responsive Gender
Aktivitas 2 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat d Kelurahan secara berkala merupakan tanggung jawab bersama baik laki – laki maupun perempuan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Pembangunan Sarana dan Prasarana mendukung kelancaran aktivitas warga
Outcome:
Jumlah sarana dan prasaran yang memadai