GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sawahan

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sawahan
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sawahan
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Putat Jaya
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mengembangkan kemampuan pengurus RT dan RW yang melayani masyarakat di kelurahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah Penduduk kelurahan Putat Jaya = 47.964 jiwa, L = 24.010, P = 23.954 jiwa
    • Jumlah ketua RW = 15 orang, ketua RW laki-laki = 114 0rang, ketua RW perempuan = 1 orang, Jumlah ketua RT = 115 orang, ketua RT laki-laki = 104 orang, ketua RT perempuan = 11 orang
    • Jumlah balai RW = 15 banguan, jumlah balai RT = 0 banguan
    • Intervensi terhadap pengurus RT dan RW berupa honorarium, penambahan sarpras dan bantuan biaya listrik dan air terhadap balai RW
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Pengurus RT dan RW dapat mengakses aplikasi pelayanan serta pendampingan dari petugas kelurahan
      Partisipasi:
      Pengurus RT dan RW mendapatkan intervensi berupa pendampingan dari kelurahan
      Kontrol:
      Pengurus RT dan RW dapat mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi informasi berupa pendampingan pelayanan masyarakat di balai RW
      Manfaat:
      Pengurus RT dan RW mendapatkan dukungan pemenuhan sarpras di balai RW berdampak peningkatan pelayanan pada masyarakat
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Belum optimalnya perencanaan anggaran tahun 2003 dalam hal pemenuhan biaya operasional berupa honorarium LPMK, RW dan RT serta sarana dan prasarana di balai RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Terbatasnya sarpras dan biaya operasional para pengurus RT dan RW sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mengembangkan pelayanan pada masyarakat di balai RW dengan pemenuhan sarana dan prasarana di balai RW
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Terwujudnya perlengkapan penunjang pelayanan masyarakat di balai RW, 2. Terbayarnya honorarium ketua LPMK, RW dan RT, 3. Terbayarnya biaya listrik dan air balai RW
    Outcome: Jumlah masyarakat yang dapat terlayani di balai RW meningkat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1.649839037
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Terwujudnya perlengkapan penunjang pelayanan masyarakat di balai RW, 2. Terbayarnya honorarium ketua LPMK, RW dan RT, 3. Terbayarnya biaya listrik dan air balai RW
Outcome:
Jumlah masyarakat yang dapat terlayani di balai RW meningkat