GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Semampir

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Semampir
UNIT ORGANISASI Kecamatan Semampir
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan pada urusan pemerintahan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Semampir
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.03.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk di Kecamatan Semampir L : 91.434 P : 91.748 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan konsultasi
    • L : 91.434
    • P : 91.748
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses mendapatkan informasi terkait pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
      Partisipasi:
      Seluruh masyarakat Kecamatan Semampir
      Kontrol:
      Masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dengan Kecamatan Semampir dan Kelurahan se Kecamatan Semampir
      Manfaat:
      Masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Masih terdapat pengajuan administrasi kependudukan bergantung pada daerah lain
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      -Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya partisipasi, anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki manfaat sehingga masyarakat lebih mengutamakan kegiatan yang lain
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Keterlibatan masyarakat secara aktif sehingga semua perencanaan yang dilakukan akan berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
    Outcome: Tingkat kepuasan masayarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 9000000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Data pelayanan masyarakat yang telah diberikan tahun lalu 2. Data masyarakat yang melakukan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
Aktivitas 2 1. Data pelayanan masyarakat yang telah diberikan tahun lalu 2. Data masyarakat yang melakukan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
Outcome:
Tingkat kepuasan masayarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik