GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Semampir

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Semampir
UNIT ORGANISASI Kecamatan Semampir
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan kinerja LPMK, RW, RT dalam melaksanakan tugasnya
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.03.0004
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah LPMK di Kecamatan Semampir : Total 5 orang L : 4 orang P : 1 orang Jumlah RW di Kecamatan Semampir : Total 70 orang L : 70 orang P : 0 orang Jumlah RT di Kecamatan Semampir : Total 561 orang L : 495 orang P : 66 orang
    • Jumlah LPMK di Kecamatan Semampir : Total 5 orang L : 4 orang P : 1 orang
    • Jumlah RW di Kecamatan Semampir : Total 70 orang L : 70 orang P : 0 orang
    • Jumlah RT di Kecamatan Semampir : Total 561 orang L : 495 orang P : 66 orang
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Laki- Laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas
      Partisipasi:
      Laki – laki lebih sering melakukan social kemasyarakatan di bandingkan perempuan
      Kontrol:
      Seksi Pembangunan terdiri dari Pegawai : L : 3 P : 0
      Manfaat:
      LPMK, RW, RT dapat melakukan tugasnya dengan lancar
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Partisipasi: Laki – laki lebih sering melakukan social kemasyarakatan di bandingkan perempuan Kontrol: Seksi Pembangunan terdiri dari Pegawai : L : 3 P : 0 Manfaat: LPMK, RW, RT dapat melakukan tugasnya dengan lancar
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      -Kurangnya rasa ikut menjaga dan memelihara menentukan usia pakai sarana dan prasarana
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Sarana prasarana tersedia dengan kondisi baik agar tidak menghambat kinerja LPMK, RW, RT dalam melakukan tugasnya
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Tersedianya komputer, meja, kursi, wifii di masing-masing balai RW
    Outcome: Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan sejumlah
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 221445000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Sarana prasarana tersedia dengan kondisi baik agar tidak menghambat kinerja LPMK, RW, RT dalam melakukan tugasnya
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Tersedianya komputer, meja, kursi, wifii di masing-masing balai RW
Outcome:
Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan sejumlah