GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukolilo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukolilo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukolilo
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Keputih
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Fasilitas Kegiatan Kewilayahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Keputih 19.435
    • Penduduk di wilayah Kelurahan Keputih L : 8.725 P : 10.712
    • Jumlah Balai RT. - 56
    • Jumlah Balai RW. - 3
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang pembangunan sarana dan prasaran kelurahan Keputih. Namun jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dengan perbandingan Laki-laki 60( %) Perempuan 40( %)
      Partisipasi:
      Proporsi jumlah warga yang hadir dalam kegiatan musbangkel di kelurahan Keputih lebih banyak laki-laki dari pada perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 80 %, perempuan 20 %
      Kontrol:
      Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi perempuan
      Manfaat:
      Proporsi Warga laki-laki yang mendapatkan Manfaat pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Keputihlebih tinggi dari perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      • Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Konsep Gender atau Pembangunan responsif Gender. • Kurang tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kesetaraan Gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan lebih cocok menangani pekerjaan domestik.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Pemenuhan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan baik laki-laki maupun perempuan. Meningkatkan kapasitas dan kapabiitas dalam pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dengan mengakomodir responsive gender
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dari : • Laki-lakidari (%) 2023menjadi50 (%) 2024 • Perempuandari (%) 2023 menjadi50 (%) 2024
    Outcome: Meningkatnya Penerima manfaat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Keputih • Laki-laki dari10 (%)2023 menjadi 30 (%) 2024 • Perempuan dari 5 (%) 2023 menjadi 30 (%) 2024
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 630.493673
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Meningkatkan Fasilitas Kegiatan Kewilayahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dari : • Laki-lakidari (%) 2023menjadi50 (%) 2024 • Perempuandari (%) 2023 menjadi50 (%) 2024
Outcome:
Meningkatnya Penerima manfaat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Keputih • Laki-laki dari10 (%)2023 menjadi 30 (%) 2024 • Perempuan dari 5 (%) 2023 menjadi 30 (%) 2024