GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NAMA PERANGKAT DAERAH Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
UNIT ORGANISASI Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN Administrasi Tata Pemerintahan
SUB KEGIATAN Penataan Administrasi Pemerintahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
KODE SUB KEGIATAN 4.01.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pada Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan terdapat kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan pada Kecamatan dan Kelurahan.
    • Pembinaan tersebut melibatkan lurah dan pegawai (ASN) di kelurahan Kota Surabaya.
    • Adapun pesertanya sebanyak 184 orang. L: 127 (69,02 %) P: 57 (30, 98 %)
    • Pelaksanaan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan minimal 2x dalam satu tahun
    • Pembinaan kecamatan dan kelurahan diikuti oleh jajaran struktural dengan narasumber dari Provinsi Jawa Timur
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Pelaksanaan Pembinaan sesuai dengan pagu anggaran tahun berjalan.
      Partisipasi:
      Pembinaan Kelurahan melibatkan semua pegawai ASN di kelurahan
      Kontrol:
      Data ASN di BKPSDM Kota Surabaya
      Manfaat:
      Seluruh ASN di wilayah kelurahan Kota Surabaya bisa memahami tata Kelola Administrasi Pemerintahan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan anggaran tahun berjalan sehingga jumlah sasaran pembinaan juga terbatas
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Kurangnya data dan informasi yang berhubungan dengan Kecamatan dan Kelurahan, baik dalam segi perencanaan, penganggaran, SDM, dan lain sebagainya.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Terealisasinya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman Kecamatan dan Kelurahan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan serta untuk meningkatkan mutu tata kelola administrasi pemerintahan Kecamatan dan Keluraha
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Terealisasinya pembinaan untuk ASN di seluruh kelurahan kota Surabaya.
    Outcome: 1. Indikator Program: Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Indikator Kegiatan: Terealisasinya Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan . 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2192081695
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Terealisasinya pembinaan untuk ASN di seluruh kelurahan kota Surabaya.
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Terealisasinya pembinaan untuk ASN di seluruh kelurahan kota Surabaya.
Outcome:
1. Indikator Program: Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Indikator Kegiatan: Terealisasinya Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan . 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan