GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Krembangan

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Krembangan
UNIT ORGANISASI Kecamatan Krembangan
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Pemenuhan sarana dan prasarana khususnya internet sesuai kebutuhan masyarakat agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat dan lebih efektif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.03.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Masyarakat Kecamatan Krembangan L : 57.857 P : 58.585
    • Jumlah masyarakat yg mendapatkan informasi terkait kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan : L : 34.860 P : 35.290
    • Jumlah tokoh masyarakat ( LPMK, RW, RT ) yg terlibat dealam kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan L : 373 P : 58
    • Jumlah pejabat pengampuh kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan L : 18 P : 15
    • Jumlah lembaga yang mendapatkan manfaat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan L : 60 P : 240
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan menerima penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan Namun jumlah penerima manfaat lebih banyak laki-laki daripada perempuan, dengan perbandingan L : 90 persen P : 10 persen
      Partisipasi:
      Proporsi lembaga / masyarakat yg mendapatkan manfaat dari kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan ini lebih banyak laki-laki daripada perempuan
      Kontrol:
      Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi laki-laki.
      Manfaat:
      Tercapainya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Masih adanya masyarakat yang tidak paham IT
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      ● Tidak terkoneksinya internet yg ada di Balai RW ● Pengadaan barang tidak dapat dilakukan karena standart harga lebih besar dari harga pasar
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan, memudahkan dan mempercepat mutu pelayanan di masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi terkait kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
    Outcome: Meningkatnya warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 167032800
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemsyarakatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi terkait kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan
Outcome:
Meningkatnya warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan