GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukomanunggal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukomanunggal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukomanunggal
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan (Simomulyo Baru)
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Simomulyo Baru)
TUJUAN SUB KEGIATAN Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk Kelurahan Simomulyo Baru L: 21.220 orang P: 21.237 orang
    • Ketersediaan balai RW ada 10 RW
    • Kondisi balai RW semuanya baik
    • Jumlah ketua RW terdiri atas 10 orang semuanya laki-laki
    • Jumlah ormas Kelurahan Simomulyo Baru: a. Kader Surabaya Hebat (KSH), laki-laki 1 orang, perempuan 422 orang b. Tim KTPR, laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang c. Forum anak, laki-laki 3 orang, perempuan 16 orang d. Pokmas, seluruhnya perempuan berjumlah 7 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Balai RW memiliki akses dalam penempatan sarana prasarana pendukung aktivitas di tingkat RW
      Partisipasi:
      Ketua RW membantu memberikan usulan kebutuhan pelatihan dan sarpras untuk di wilayah RW/RT
      Kontrol:
      Ketua RW dapat memfilter usulan kebutuha dari tiap RT
      Manfaat:
      Terfasilitasinya sarpras di balai RW dan lingkungan wilayah RW serta terlatihnya warga di wilayah RW
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan anggaran dakel dalam mengakomodir usulan dari para RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Usulan dari para RW yang mayoritas sarpras dipergunakan oleh bapak-bapak karena pengurus RW/RT banyak yang laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Keharmonisan dan Kerjasama antara Ketua RT/RW dengan Kelurahan agar Program-Program Pemerintah Kota Surabaya dapat tersampaikan dan termanfaatkan dengan baik
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Terlatihnya warga untuk peningkatan keahlian sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha 2. Meningkatnya keamanan di wilayah RW 3. Terfasilitasinya sarana di balai RW
    Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di masyarakat di Kelurahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2305439438
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pelatihan untuk meningkatkan keahlian
Aktivitas 2 Peningkatan keamanan di wilayah RW
Aktivitas 3 Pengadaan sarpras di balai RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Terlatihnya warga untuk peningkatan keahlian sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha 2. Meningkatnya keamanan di wilayah RW 3. Terfasilitasinya sarana di balai RW
Outcome:
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di masyarakat di Kelurahan