GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukomanunggal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukomanunggal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukomanunggal
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan (Sonokwijenan)
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sonokwijenan)
TUJUAN SUB KEGIATAN Mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di kelurahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk Kelurahan Sonokwijenan L: 3.882 orang P: 4.159 orang
    • Ketersediaan balai: RW: 3 RT: 2
    • Kondisi balai RW seluruhnya baik
    • Jumlah ketua RW: L: 5 orang P: 1 orang
    • Jumlah ormas: a. Kader Surabaya Hebat (KSH), laki-laki 2 orang, perempuan 57 orang b. Tim KTPR, hanya laki-laki 3 orang c. Pokmas, laki-laki 1 orang, perempuan 6 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Balai RW memiliki akses dalam penempatan sarana-prasarana pendukung aktivitas tingkat RW
      Partisipasi:
      Ketua RW membantu memberikan usulan kebutuhan aktivitas di tingkat RW
      Kontrol:
      Ketua RW dapat memfilter usulan kebutuhan dari tiap RT
      Manfaat:
      Terfasilitasinya sarpras di balai RW dan lingkungan wilayah RW
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Belum optimalnya dalam mengakomodir dana kelurahan usulan dari RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Perencanaan kebutuhan belum optimal
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mewujudkan penambahan sarana dan prasarana di balai RW
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Biaya operasional balai RW dan RT 2. Biaya operasional ketua LPMK 3. Biaya Operasional ketua RT 4. Biaya Operasional ketua RW 5. Tenda terop (untuk makam uk. 4m x 5m)
    Outcome: Tersedianya: 1. Biaya operasional balai RW dan RT 2. Biaya operasional ketua LPMK 3. Biaya Operasional ketua RT 4. Biaya Operasional ketua RW 5. Tenda terop (untuk makam uk. 4m x 5m)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 584513377
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Biaya operasional Balai RW dan RT
Aktivitas 2 Biaya operasional ketua LPMK
Aktivitas 3 Biaya operasional ketua RT dan RW
Aktivitas 4 Tenda terop (untuk makam uk. 4m x 5m)
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Biaya operasional balai RW dan RT 2. Biaya operasional ketua LPMK 3. Biaya Operasional ketua RT 4. Biaya Operasional ketua RW 5. Tenda terop (untuk makam uk. 4m x 5m)
Outcome:
Tersedianya: 1. Biaya operasional balai RW dan RT 2. Biaya operasional ketua LPMK 3. Biaya Operasional ketua RT 4. Biaya Operasional ketua RW 5. Tenda terop (untuk makam uk. 4m x 5m)