GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Gubeng

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Gubeng
UNIT ORGANISASI Kecamatan Gubeng
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan jumlah kualitas laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
KODE SUB KEGIATAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tat Kerja Kecamatan dan Kelurahan
    • Jumlah Penduduk Tahun 2023 Laki - Laki : 65.381 ; P : 68.488
    • LPMK : 6 (L : 6; P : 0)
    • RW : 52 ( L : 45; P : 7)
    • RT : 422 (L : 365; P : 57)
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua masyarakat kelurahan se Kecamatan Gubeng mendapatkan akses yang sama
      Partisipasi:
      Partisipasi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
      Kontrol:
      Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dilakukan oleh Kelurahan dan Kecamatan
      Manfaat:
      memberikan kemudahan yang sama antara masyarakat laki - laki dan perempuan dalam pengurusan kependudukan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Tidak semua SDM paham tentang gender atau kegiatan yang responsif gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi perbedaan kemudahan antara masyarakat laki - laki dan perempuan dalam pengurusan kependudukan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Memberikan kemudahan dalam pengurusan kependudukan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Memberikan kemudahan dalam pengurusan kependudukan
    Outcome: Masyarakat memperoleh kemudahan dalam pengurusan kependudukan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 11921146
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Membuat laporan harian dan bulanan
Aktivitas 2 Melakukan monitoring kegiatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Memberikan kemudahan dalam pengurusan kependudukan
Outcome:
Masyarakat memperoleh kemudahan dalam pengurusan kependudukan