GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Gubeng

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Gubeng
UNIT ORGANISASI Kecamatan Gubeng
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan
KODE SUB KEGIATAN Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
    • Jumlah penduduk Tahun 2023, Laki - Laki : 65.381 ; Perempuan : 68.488
    • Jumlah LPMK : 6 (L : 6 ; P : 0)
    • Jumlah RW : 52 (L : 45 ; P : 7)
    • Jumlah RT : 422 (L : 365 ; P : 57)
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua masyarakat kelurahan se Kecamatan Gubeng mendapat akses yang sama dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
      Partisipasi:
      Tidak ada kesenjangan antara laki -laki dan perempuan dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
      Kontrol:
      Kontrol ada di pengampu kegiatan
      Manfaat:
      Tidak ada kesenjangan antara laki -laki dan perempuan dalam mendapatkan manfaat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Tidak semua SDM memahami tentang gender/ responsif gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Tidak ada kesenjangan antara laki -laki dan perempuan dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Memudahkan masyarakat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Memudahkan masyarakat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
    Outcome: Memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memnuhi kebutuhan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan seperti jaringan internet
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 164502000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Membuat laporan bulanan; 2. Monitoring kelancaran penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Memudahkan masyarakat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
Outcome:
Memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memnuhi kebutuhan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan seperti jaringan internet