NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Kecamatan Gubeng |
UNIT ORGANISASI
|
Kecamatan Gubeng |
TAHUN ANGGARAN
|
2024 |
PROGRAM
|
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
KEGIATAN
|
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
SUB KEGIATAN
|
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan |
KODE SUB KEGIATAN
|
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
- Jumlah penduduk Tahun 2023, Laki - Laki : 65.381 ; Perempuan : 68.488
- Jumlah LPMK : 6 (L : 6 ; P : 0)
- Jumlah RW : 52 (L : 45 ; P : 7)
- Jumlah RT : 422 (L : 365 ; P : 57)
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Semua masyarakat kelurahan se Kecamatan Gubeng mendapat akses yang sama dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
Partisipasi:
Tidak ada kesenjangan antara laki -laki dan perempuan dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
Kontrol:
Kontrol ada di pengampu kegiatan
Manfaat:
Tidak ada kesenjangan antara laki -laki dan perempuan dalam mendapatkan manfaat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
- Sebab Kesenjangan Internal :
Tidak semua SDM memahami tentang gender/ responsif gender
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
Tidak ada kesenjangan antara laki -laki dan perempuan dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
Memudahkan masyarakat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: Memudahkan masyarakat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
Outcome: Memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memnuhi kebutuhan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan seperti jaringan internet
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
164502000 |
RENCANA AKSI
|
Aktivitas 1 |
1. Membuat laporan bulanan; 2. Monitoring kelancaran penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan |
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
Memudahkan masyarakat dalam penggunaan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan
Outcome:
Memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memnuhi kebutuhan sarana pra sarana lembaga kemasyarakatan seperti jaringan internet
|