GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan
SUB KEGIATAN Pembangunan di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Membuat warga aman dan nyaman di wilayah Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0002
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Simolawang L: 11.186 orang P: 10.964 orang Jumlah KK di Kel. Simolawang Th 2024 : 7.568 KK L= 11.186 P= 10.964
    • Ketersediaan Balai RW 2024: Ada : 6 RW Tidak Ada : 1 RW ADA 1 RW Milik UPTD Rusun (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan) Kondisi Balai RW Th 2024 : 7 Balai kondisi sudah baik RW 4 belum mempunyai balai RW
    • Jumlah Ormas Th 2024 Kel. Simolawang : a. Kader Surabaya Hebat (KSH) : L : 3 orang P: 209 orang b. Tim KTPR : L : 3 orang P : 1 orang c. Tim TPK : L : 0 P : 42 d. Pokmas L : 6 P : 1
    • Membuat warga aman dan nyaman di wilayah Kelurahan
    • Pebaikan Jalan Paving dan Saluran. Pengembangan sarana dan prasarana di kelurahan Simolawang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan mumpunyai akses untuk meningkatkan kenyamanan warga
      Partisipasi:
      Sumber daya manusia yang kurang memadai
      Kontrol:
      Masyarakat dapat mengajukan bantuan usulan pembangunan
      Manfaat:
      Pembangunan masyarakat yang kurang optimal
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Kurangnya optimalisasi perencanaan anggaran dalam mengakomodir semua pembangunan dan Keterbatasan anggaran yang ada
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Perencanaan kebutuhan untuk pembangunan dan kenyamanan masyarakat belum optimal.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mengembangkan pokmas yang ada di kelurahan dengan melaksanakan pembangunan masyarakat dengan pengadaan pembangunan, kelengkapan kebersihan, penghijauan lingkungan kampung (greenhouse), untuk kenyamanan kehidupan warga.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya Pokmas untuk kegiatan Pembangunan 2. Telah dilakukan rapat koordinasi musbangkel.
    Outcome: Terwujudnya masyarakat yang berkehidupan aman dan nyaman
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3561527495
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Rapat Koordinasi Musbangkel 2. Rapat Koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat yang terdampak Pembangunan 3. pelaksanaan pembangunan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya Pokmas untuk kegiatan Pembangunan 2. Telah dilakukan rapat koordinasi musbangkel.
Outcome:
Terwujudnya masyarakat yang berkehidupan aman dan nyaman