GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tambaksari

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tambaksari
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tambaksari
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Kelurahan
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Pemenuhan Kebutuhan dan Pemenuhan Sarana Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru
KODE SUB KEGIATAN Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Masyarakat
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pembangunan Masyarakat terpenuhi melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pembangunan Masyarakat Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kapasmadya Baru dengan Fasilitas/Penunjang
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Kapasmadya Baru L : 19819 Jiwa P: 19909 Jiwa
    • Ketersediaan Balai RW Ada : 8 RW Belum ada : 0 RW Jumlah Ketua RW L : 8 Orang P : 0 Orang Jumlah Ketua RT 92 Orang
    • Permasalahan terkait kondisi fisik Jalan dan Saluran yang kurang bagus
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tidak terdapat perbedaan dalam memperoleh kemudahan akses menerima informasi terkait Pembangunan sarana prasarana
      Partisipasi:
      Lebih banyak laki- laki yang berpartisipasi dalam Pembangunan masyarakat
      Kontrol:
      Adanya kesamaan tim kontrol perempuan dan laki- laki dari kelurahan Kapasmadya Baru
      Manfaat:
      Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Tersedia
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya Sumber Daya dalam Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana yang telah terbangun • Belum Optimalnya Proses Perencanaa Anggaran dalam Realisasi/ke giatan Pembangu nan Sarana dan Prasa rana
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Perlunya Koordinasi Persetujuan RT/RW dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi Pembangu nan Fisik • Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Pemenuhan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru dengan Memperdaya kan Potensi dan Sumber Daya yang ada dengan lebih Responsive Gende
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1.Melaksanakan musbangkel dan koordinasi dan evaluasi. 2.survey lapangan dan apabila dibutuhkan melakukan pengecekan surat tanah untuk lahan yang akan di gunakan.
    Outcome: 1.Indikator Program : Hasil usulan warga dapat terlaksana 2.Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Kegiatan Pemanfaatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3. Indikator Sub Kegiatan : Terfasilitasinya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2434466552
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Reformulasi Tujuan Meningkatkan pemahaman dan keikutsertaan warga laki-laki dan perempuan dalam kegiatan Pembangunan Masyaraka
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1.Melaksanakan musbangkel dan koordinasi dan evaluasi. 2.survey lapangan dan apabila dibutuhkan melakukan pengecekan surat tanah untuk lahan yang akan di gunakan.
Outcome:
1.Indikator Program : Hasil usulan warga dapat terlaksana 2.Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Kegiatan Pemanfaatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3. Indikator Sub Kegiatan : Terfasilitasinya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan