GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tegalsari

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tegalsari
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tegalsari
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN KEPUTRAN
KEGIATAN Pembangunan Sarpras Kelurahan Keputran
SUB KEGIATAN Meningkatkan kepuasan Masuarakat terhadap Inovasi dan pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum
TUJUAN SUB KEGIATAN Kelurahan Keputran optimasisasi kwalitas pelayanan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0002
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • DATA PEMBUKA WAWASAN
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Keputran: L : 6.755 orang P: 6.768 orang
    • Jumlah Ketua RT L : 35 orang P::12 orang
    • Jumlah Ketua RW L : 6 orang P : 0 orang
    • Sarpras pembengunan jalan paving dan saluran di wilayah RW perlu adanya pembangunan
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Jalan paving memiliki Akses dalam Pengadaan sarana- Prasarana pendukung aktivitas dari kelurahan
      Partisipasi:
      Ketua RW belum optimal dalam Menyusun pengajuan kebutuhan aktivitas
      Kontrol:
      Ketua RW dapat Mengajukan kebutuhan Penunjang aktivitas
      Manfaat:
      Optimalnya pemenuhan kebutuhan Kebutuhan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Kurangnya optimalisasi perencanaan anggaran dalam mengakomodIr semua usulan 2. Akomodir kebutuhan kelurahan belum optimal 3. Kurangnya pemahaman SDM kelurahan terhadap kesetaraan gender.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Perencanaan kebutuhan perbaikan belum optimal
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mewujudkan perbaikan Sarana dan Prasarana paving dan Saluran yang terbangun
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Terlaksananya Pembangunan ana dan Prasarana Paving dan Saluran sehingg diharapkan dapat memadahi kebutuhan fasilitas kemasyarakatan fasilitas
    Outcome: 1.lndlkator Program: umlahjalan aving yang erbangun :6 lokasi 2. lndlkator Keglatan Perlaksananya jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun 3. Indikator sub kegiatan Terwujudnya prosentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep innovasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2.168475713
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 47 RT, 6 RW, dan 1 LPMK
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Terlaksananya Pembangunan ana dan Prasarana Paving dan Saluran sehingg diharapkan dapat memadahi kebutuhan fasilitas kemasyarakatan fasilitas
Outcome:
1.lndlkator Program: umlahjalan aving yang erbangun :6 lokasi 2. lndlkator Keglatan Perlaksananya jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun 3. Indikator sub kegiatan Terwujudnya prosentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep innovasi