GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tambaksari

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tambaksari
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tambaksari
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pacarkembang
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pacarkembang
SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pacarkembang
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Kapasitas Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pacarkembang
KODE SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pacarkembang
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Pacarkembang L : 19.713 orang P : 20.310 orang
    • Jumlah RT tahun 2022 L : 101 orang P : 11 orang
    • Jumlah RT tahun 2023 L : 96 orang P : 16 orang
    • Jumlah RW tahun 2022 L : 11 orang P : 0 orang
    • Jumlah RW tahun 2023 L : 11 orang P : 0 orang Jumlah RW tahun 2024 L : 11 orang P : 0 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua Kegiatan RT dan RW dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Kegiatan RT/RW diterima manfaatnya oleh laki-laki dan perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya pemahaman SDM kelurahan terhadap kesetaraan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki-laki - Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan Pacarkembang lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki - Masih adanya anggapan bahwa perempuan kurang pantas berkegiatan pada malam hari.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kapasitas Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan usaha UKM
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya meja lipat besar 2. Tersedianya rombong usaha 3. Tersedia biaya operasional RT, RW, LPMK
    Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1552295922
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Aktivitas 2 Biaya Operasional Ketua Rukun Tetangga (RT)
Aktivitas 3 Biaya Operasional Ketua Rukun Warga (RW)
Aktivitas 4 Biaya Operasional Balai RT
Aktivitas 5 Biaya Operasional Balai RW
Aktivitas 6 Karpet Biasa
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya meja lipat besar 2. Tersedianya rombong usaha 3. Tersedia biaya operasional RT, RW, LPMK
Outcome:
Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat