GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Wonokromo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Wonokromo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Wonokromo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
TUJUAN SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah masyarakat di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya L: 72.224 P: 74.651 (Surabaya.go.id/ 2022)
    • Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan konsultasi
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informai terkait pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan public lainnya
      Partisipasi:
      Seluruh warga masyarakat di Kecamatan Wonokromo
      Kontrol:
      Masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dengan Kecamatan Wonokromo dan keluraha se Kecamatan Wonokromo
      Manfaat:
      Masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependuduk
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      terdapat pengajuan administrasi kependudukan yang bergantung pada Perangkat Daerah lain
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya partisipasi Anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki manfaat sehingga masyarakat lebih mengutamakan kegiatan yang lain
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Keterlibatan masyarakat secara aktif sehingga semua perencanaan yang dilakukan akan berorientasi untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat Peningkatan jumlah usaha yang dilakukan oleh masyarakat
    Outcome: Tingkat Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1221000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat Peningkatan jumlah usaha yang dilakukan oleh masyarakat
Outcome:
Tingkat Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publi