GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Mulyorejo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Mulyorejo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Mulyorejo
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Kelurahan Manyar Sabrangan
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manyar Sabrangan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Manyar Sabrangan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk di Kel Manyar Sabrangan L : 8.098 org P : 8.376 org Jumlah : 16.474 org
    • Jumlah KK di Kel Manyar Sabrangan Jumlah : 5.649 KK
    • Ketersediaan Balai RW 2023 : Ada : 5 rw Tidak ada : 7 RW Jumlah ketua RW 2022 : L : 12 P : 0
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memiliki akses untuk melakukan pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemberdayaan warga
      Partisipasi:
      Tinggginya antusiasem warga untuk melaksanakan kegiatan di RT/RW
      Kontrol:
      Pemenuhan sarana dan prasarana utnuk kegiatanwarga bergantung pada ketersdiaan anggaran kelurahan
      Manfaat:
      Kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana utnuk pelaksaanaan kegiatan RT RW
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya sumberdaya manusia utnuk pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kegiatan RT/RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana RT/RW belum optimal
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Manyar Sabrangan yang responsive gender 2. Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun masih belum optimal
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1.Operasional Balai RW dan RT berupa pembayaran listrik dan PDAM yang sudah terpenuhi 2. Terlaksanaya Pengadaan sarana dan prasarana padat karya melalui E catalog LKPP sesuai dengan persyaratan dan memiliki nilai TKDN
    Outcome: Pelayanan kepada masyarakat yang meningkat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 958010700
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Aktivitas 2 Biaya Operasional Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT)
Aktivitas 3 Biaya Operasional Balai Rukun Warga (RW) dan Balai Rukun Tetangga (RT)
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1.Operasional Balai RW dan RT berupa pembayaran listrik dan PDAM yang sudah terpenuhi 2. Terlaksanaya Pengadaan sarana dan prasarana padat karya melalui E catalog LKPP sesuai dengan persyaratan dan memiliki nilai TKDN
Outcome:
Pelayanan kepada masyarakat yang meningkat