GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Bulak

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Bulak
UNIT ORGANISASI Kecamatan Bulak
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan meningkat lebih efektif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.02.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Kebutuhan Masyarakat dalam Pelayanan
    • Pelaksana Sub Kegiatan/Jumlah AS/OS: L : 2 P : 2
    • Kelurahan Bulak : LPMK : 1 (L) RW: 7 (P:1)(L:6) RT:55 (P:7)(L:48) Kelurahan Kedung Cowek : LPMK : 1 (L) RW: 3 (P:0)(L:3) RT:13 (P:4)(L;20) Kelurahan Kenjeran LPMK: 1 (L) RW:4 (P:0)(L:4) RT:24 (P:4)(L:20) Kelurahan Sukolilo Baru : LPMK : 1 (L) RW:7 (P:0)(L:7) RT41 (P:0)(L:41)
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Semua masyarakat Kelurahan se kecamatan Bulak
      Partisipasi:
      kesejangan laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan hampir seimbang
      Kontrol:
      Pejabat yang pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III L= 1 P= 1
      Manfaat:
      Pemenuhan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bulak
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Semua masyarakat Kelurahan se Kecamatan Bulak
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi masyarakat bahwa dalam pengurusan BPJS antara laki - laki dan perempuan tidak ada perbedaan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Tujuan pemberian iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Bulak sebanyak 158 orang dari unsur LPMK / RW / RT dalam membantu program Pemerintah Kota Surabaya
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah lembaga kemasyarakat yang aktif mendukung penyelenggara urusan pemerintahan
    Outcome: Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Indikator kegiatan : 1. Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada 2. Jumlah bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada Indikator Program : 1. Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah persentase jenis pelayanan yang dinilai oleh masyarakat 2. Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 66848800
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Aktivitas 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah lembaga kemasyarakat yang aktif mendukung penyelenggara urusan pemerintahan
Outcome:
Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Indikator kegiatan : 1. Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada 2. Jumlah bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada Indikator Program : 1. Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah persentase jenis pelayanan yang dinilai oleh masyarakat 2. Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah