GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Pakal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Pakal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Pakal
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
TUJUAN SUB KEGIATAN a.Menetapkan kegiatan Prioritas hasil musyawarah tingkat Kelurahan, b.Untuk Penajaman, Penyelarasan, Klarifikasi dan Kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan, c.Menetapkan perwakilan (unsur Masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kota. pembangunan di Wilayah Kecamatan,
KODE SUB KEGIATAN 7.01.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kurangnya akses untuk semua perangkat daerah dalam sinergi perencanaan.
      Partisipasi:
      Partisipasi dari perangkat daerah tidak merata.
      Kontrol:
      Kontrol penuh atas perencanaan hanya dipegang oleh beberapa instansi.
      Manfaat:
      Tidak semua instansi merasakan manfaat dari sinergi yang dihasilkan.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Ketidakjelasan peran masing- masing instansi.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kolaborasi.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk perencanaan yang efektif.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Tingkat kepuasan instansi terhadap sinergitas yang terjalin.
    Outcome: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2700000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Tingkat kepuasan instansi terhadap sinergitas yang terjalin.
Outcome:
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan