GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Pakal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Pakal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Pakal
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
KEGIATAN PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat dan lebih efektif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
    • Jumlah warga Kec.Pakal total : 60.877 L :30.589 Orang P : 30.288 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P:2Orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Tidak semua lembaga kemasyarakatan mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia.
      Partisipasi:
      Keterlibatan lembaga kemasyarakatandalam perencanaan sangat minim.
      Kontrol:
      Keputusan penyediaan sarana dikuasai oleh pihak tertentu saja.
      Manfaat:
      Manfaat dari penyediaan sarana tidak merata di semua lembaga.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Keterbatasan anggaran untuk pembangunan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk lembaga.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah sarana yang dibangun sesuai kebutuhan lembaga.
    Outcome: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 118411800
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah sarana yang dibangun sesuai kebutuhan lembaga.
Outcome:
Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi