GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tenggilis Mejoyo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tenggilis Mejoyo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tenggilis Mejoyo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SUB KEGIATAN Kegiatan pembiayaan LPMk, RW dan RT sebagai upaya dalam pemenuhan pemberdayaan Kelurahan Kutisari
TUJUAN SUB KEGIATAN tercapainya hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditunjang oleh pembiayaan melalui LPMK,RW dan RT setempat
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data jumlah penduduk yang ada di wilayah kutisari jumlah warga L= 9109,P=9513,T=18622,Jumlah berdasarkan gender RT L=39 P=5 RW L=6 P=0 LPMK L=1 Kondisi Fisik Jumlah RW = 6, RT=44,LPMK=1
    • Pada Tahun 2022 untuk Realisasi anggaran sebesar Rp.774.954.300 dari APBD untuk LPMK RW dan RT; Realisasi capaian output Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 adalah 82.32%.
    • Evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat : terbatasnya SOM dikelurahan yang menguasai aplikasi pengadaan berikut teknis pengadaan.
    • Analisis pasar : budaya masyarakat yang akhir - akhir ini yang menginginkan hasil yang instan tanpa berproses terlebih dahulu.
    • Rekomendasi strategi pengadaan : untuk meningkatnya daya saing , kualitas produk dalam negeri dan daya beli yang berimbang maka pendaftaran untuk masuk di e market place disederhanakan berikut aplikasinya serta standarisasi harga terendah dan/atau tertinggi.
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya Kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait layanan terhadap masyarakat (Adminduk) ditunjang sarana dan prasarana yang memadai
      Partisipasi:
      dukungan dan peran serta Ketua LPMK/RW/RT dalam memberikan informasi layanan (Adminduk)
      Kontrol:
      Pelaporan secara berkala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan
      Manfaat:
      pemberian prasarana dan sarana yang memadai membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan layanan/informasi adminduk
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      terbatasnya pemenuhan pembiayaan yg diperuntukkan bagi penunjang sarana dan prasarana kegiatanpemberdayaan RW/RT/LPMK
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      a. ada beberapa kegiatan yang secara tidak langsung terkendala SDM, dana maupun sarana dan prasarana b. upaya pemenuhan penyelesaian kegiatan memerlukan waktu dan biaya
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam pemenuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan kutisari dengan memperdayakan potensi dan sumber daya yang ada dengan lebih responsive gender
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Tercapainya pemberdayaan dengan terpenuhinya bantuan sarana dan prasarana serta biaya dalam upaya pemenuhan kegiatan di Wilayah Kelurahan Kutisari
    Outcome: Keberhasilan kegiatan merupakan wujud nyata dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Kutisari
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 belanja barang yg diserahkan kpd masyarakat : Rp. 340.224.267
Aktivitas 2 belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan : Rp. 11.935.000
Aktivitas 3 belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar : Rp. 530.000.000
Aktivitas 4 belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 3.750.000
Aktivitas 5 Pembiayaan Pemberdayaan Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Tercapainya pemberdayaan dengan terpenuhinya bantuan sarana dan prasarana serta biaya dalam upaya pemenuhan kegiatan di Wilayah Kelurahan Kutisari
Outcome:
Keberhasilan kegiatan merupakan wujud nyata dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Kutisari