GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Genteng

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Genteng
UNIT ORGANISASI Kecamatan Genteng
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Genteng
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Terpenuhinya Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat di Kelurahan Genteng
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif
    • Jumlah warga Kelurahan Genteng : L: 4120 orang P: 4284 orang
    • Jumlah RT tahun 2025: L : 29 orang P : 13 orang
    • Jumlah RW tahun 2025 : L : 9 orang P : 2 orang
    • Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana umum di wilayah kelurahan Genteng dengan melakukan pekerjaan fisik, pemasangan paving dan Saluran serta pembelian Barang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan pemenuhan kebutuhan mempergunakan sarpras dalam menunjang kinerja Organisasi
      Partisipasi:
      Semua masyarakat baik laki-laki dan perempuan mendapatkan proporsi yang sama
      Kontrol:
      Yang memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan di dominasi oleh laki-laki
      Manfaat:
      Menunjang kegiatan kinerja organisasi perempuan juga menerima manfaat terkait pembangunan fisik
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas administrasi. Belum banyak terlibatnya perempuan dalam musbangkel. Pembersihan selokan dan rumah pada saat terjadi genangan /banjir
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa pembangunansarana prasaranaadalah sepenuhnya tanggung jawab laki-laki. Adanya presepsi yang ada di masyarakat bahwa perempuan lebih cocok menangani pekerjaan rumah tangga
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Sasaran 1: Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terpenuhinya sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan Genteng
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun
    Outcome: Berkurangnya Genangan Air di wilayah Kelurahan Genteng. Kepuasan masyarakat terhadap Fasilitas Balai RW untuk meningkatkan Kinerja Organisasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1547357345
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Rehabilitas Balai RW,Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Barang
Aktivitas 2 Meningkatkan peran laki-laki dan perempuan dalam penanganan Pembangunan sarana prasarana
Aktivitas 3 Sosialisasi padat karya ,pencegahan banjir,pengerukan saluran
Aktivitas 4 Pengadaan sarana prasarana yang di butuhkan oleh warga masyarakat
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun
Outcome:
Berkurangnya Genangan Air di wilayah Kelurahan Genteng. Kepuasan masyarakat terhadap Fasilitas Balai RW untuk meningkatkan Kinerja Organisasi