GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Wonocolo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Wonocolo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Wonocolo
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Pember dayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendul Merisi
SUB KEGIATAN Pembangunan Saranan dan prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Kegiatan : Mewujudkan tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0002
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk, RT., RW., dan Pokmas Pembangunan di Wilayah Kelurahan Bendul Merisi.
    • penduduk di wilayah Kelurahan Bendul Merisi : 17.316 L : 8.448 P : 8.868
    • • Jumlah RT tahun 2025: 58 Orang L : 49 orang P : 09 orang
    • • Jumlah RW tahun 2025 : 12 orang L : 12 orang P : 0 orang
    • • Jumlah Keluarga Miskin di Kel. : 561 KK 1. KKL (Kepala Keluarga Laki-laki) : 370 orang 2. KKP (Kepala Keluarga Perempuan) : 191 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana masih kurang
      Partisipasi:
      Kurangnya SDM Aparatur, RW, RT, LPMK dan Tokoh Masyarakat terkait dalam penyusunan Pengajuan kebutuhan Sarana dan Prasarana
      Kontrol:
      Melibatkan semua gender dalam proses pembangunan
      Manfaat:
      Mengurangi genangan air saat Hujan, meningkatkan SDM warga dan Perekonomian
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      • Kurangnya SDM aparatur dalam menyusun perencanaan angggaran Pembangunan • Kelurahan belum dapat mengakomodir Kebutuhan Sarana dan Prasarana Saluran U-Ditch
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan sarana dan prasarana adalah tanggung jawab laki-laki. • Adanya anggapan bahwa perempuan lebih cocok menangani pekerjaan domestik. • Para RW belum optimal dalam merencanakan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat. • Kurangnya Partisipasi gender dalam melakukan usulan kegiatan dan perencanaan Pembangunan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Pemenuhan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang responsif gender terhadap pembangunan yang dilaksanakan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan yang memadai di Kelurahan
    Outcome: Meningkatkan aksesbilitas dalam menunjang perekonomian dan penghasilan masyarakat
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3789954364
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan yang memadai di Kelurahan
Outcome:
Meningkatkan aksesbilitas dalam menunjang perekonomian dan penghasilan masyarakat