GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Dukuh Pakis

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Dukuh Pakis
UNIT ORGANISASI Kecamatan Dukuh Pakis
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dukuh Pakis
SUB KEGIATAN Pmberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dukuh Pakis
TUJUAN SUB KEGIATAN Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Kelurahan Dukuh Pakis merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Dukuh Pakis yang masuk dalam wilayah Surabaya Selatan.
    • Jumlah Penduduk di Kelurahan Dukuh Pakis: 15.636 Jiwa Laki-Laki : 7.764 Perempuan : 7.875
    • Jumlah Ketua RW : 7 orang L = 6 P = 1 Jumlah Ketua RT: 37 orang L = 33 P = 4
    • Jumlah Ketua LPMK = 1 Orang L = 1 P = 0 Ketua RW : L = 6 P =1 Ketua RT : L = 34 P =4
    • Pemberian Honor kepada ketua LPMK, RW, RT dan realisasi pemenuhan pemberdayaan di masyarakat - Pemberian biaya operasional Balai RT dan Balai RW wilayah Kelurahan Dukuh Pakis L = 1 P = 0 Ketua RW : L = 6 P =1 Ketua RT : L = 34 P =4
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Ketua LPMK, RW, RT mendapatkan akses terkait peningkatan kualitas kelurahan
      Partisipasi:
      Tidak semua ketua RW dan RT berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diadakan di kelurahan
      Kontrol:
      Ketua LPMK, RW, RT mengikuti pelatihan berdasarkan undangan dari kelurahan dan rekomendasi dari kecamatan
      Manfaat:
      Peningkatan kualitas kemampuan LPMK, RW dan RT serta warga dapat terlayani dengan baik
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Kurangnya kemampuan dalam mengoperasionalkan IT 2. Keterlamabatan dalam mengetahui peraturan baru
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Keterbatasan koneksi jaringan internet 2. tidak memiliki sarana prasarana yang memadai dalam pelayanan masyarakat
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan kemampuan para ketua LPMK, RW dan RT dalam melayani Masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Kebutuhan warga akan pelayanan dapat terlaksana dengan baik
    Outcome: Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 628995200
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Kebutuhan warga akan pelayanan dapat terlaksana dengan baik
Outcome:
Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan