GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Krembangan

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Krembangan
UNIT ORGANISASI Kecamatan Krembangan
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait
TUJUAN SUB KEGIATAN 1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil musyawarah tingkat kelurahan 2. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kec. Krembangan 3. Meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah daerah yang lebih baik, terencana dan terukur
KODE SUB KEGIATAN 7.01.02.2.01.0001
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Krembangan L: 57.345 P: 58.067
    • Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang L: 34.860 P: 35.290
    • Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan Musrenbang L: 1.344 P: 2.755
    • Jumlah pejabat pengampuh kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang L: 15 P: 14
    • Jumlah masyarakat yang telah mengajukan usulan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan L: 60 P: 240
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan masyarakat terkait kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Namun jumlah laki-laki yang mendapatkan informasi lebih banyak daripada perempuan. Dengan perbandingan Laki laki ( 60 %) Perempuan ( 40 %)
      Partisipasi:
      Proporsi peserta kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang didominasi oleh laki-laki. Dengan perbandingan Laki laki ( 70 %) Perempuan ( 30 %)
      Kontrol:
      Proporsi pejabat pengampuh kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang didominasi oleh laki-laki.
      Manfaat:
      Tercapainya peningkatan masyarakat yang telah mengajukan usulan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Laki-laki sebanyak 75 dan perempuan sebanyak 25
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Masih adanya persepsi di masyarakat bahwa kegiatan yg terkait dg pembangunan adalah masih menjadi tanggung jawab laki-laki
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Adanya usulan yang sudah menjadi prioritas namun belum terealisasi 2. Usulan yang belum menjadi pertimbangan Perangkat Daerah
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    1. Menetapkan kegiatan prioritas hasil musyawarah tingkat kelurahan 2. Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kec. Krembangan 3. Meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah daerah yang lebih baik, terencana dan terukur
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Musbangkel. Laki-laki dari 75 Orang (2024) menjadi 100 Orang (2025) Perempuan dari 25 Orang (2024) menjadi 30 Orang (2025)
    Outcome: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengusulan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Laki-laki dari 75 Orang (2024) menjadi 100 Orang (2025) Perempuan dari 25 Orang (2024) menjadi 30 Orang (2025)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 8650224
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Musbangkel. Laki-laki dari 75 Orang (2024) menjadi 100 Orang (2025) Perempuan dari 25 Orang (2024) menjadi 30 Orang (2025)
Outcome:
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengusulan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Laki-laki dari 75 Orang (2024) menjadi 100 Orang (2025) Perempuan dari 25 Orang (2024) menjadi 30 Orang (2025)