GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukomanunggal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukomanunggal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukomanunggal
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Putat Gede)
SUB KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Putat Gede L: 3.703 orang P: 3.754 orang Ketersediaan Balai RW 2024 : Ada : 2 RW Kondisi Balai RW Th 2024: Baik : 2 RW Rusak Ringan : 0 RW Rusak Berat : 0 RW Jumlah Ketua RW 2024 L : 3 orang P : 1 orang Jumlah Ormas Th 2024 Kel. Putat Gede : a. Kader Surabaya Hebat (KSH) : L : 1 orang P : 58 orang b. Tim KTPR : L : 1 orang P : 3 orang c. Forum Anak : L : 11 orang P : 8 orang d. Pokmas L : 3 orang P : 4 orang
    • Sarpras Kesehatan : 1
    • Sarpras Pendidikan Formal : 2
    • Sarpras Olahraga : 1
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Balai RW merupakan salah satu prasarana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
      Partisipasi:
      Ketua RW membantu memberikan usulan kebutuhan untuk di wilayah RW/RT
      Kontrol:
      Ketua RW dapat memfilter usulan kebutuhan dari tiap RT
      Manfaat:
      Terfasilitasinya sarana dan prasarana di balai RW dan lingkungan wilayah RW
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan anggaran dana kelurahan dalam mengakomodir usulan dari para RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Usulan dari para RW berupa sarana dan prasarana yang sebagian besar pemanfaatannya banyak digunakan oleh bapak-bapak dikarenakan pengurus RW/RT banyak yang laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Keharmonisan dan Kerjasama antara Ketua RT/RW dengan Kelurahan agar Program-Program Pemerintah Kota Surabaya dapat tersampaikan dan termanfaatkan dengan baik
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Terpenuhinya biaya operasional ketua RT/RW dan LPMK 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air dari operasional balai RW 3. Adanya peningkatnya keamanan di wilayah RW
    Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 827144344
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan SUB KEGIATAN : emberdayaan Masyarakat di Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Terpenuhinya biaya operasional ketua RT/RW dan LPMK 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air dari operasional balai RW 3. Adanya peningkatnya keamanan di wilayah RW
Outcome:
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan