GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Krembangan

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Krembangan
UNIT ORGANISASI Kecamatan Krembangan
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KEGIATAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Pemenuhan sarana dan prasarana khususnya internet sesuai kebutuhan masyarakat agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat dan lebih efektif
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.0.3.0003
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Warga Kecamatan Krembangan L : 57.345 : 58.067
    • Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang kegiatan Pnyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan L : 373 P ; 58
    • Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT)dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan: . L : 373 P : 58
    • Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut L : 15 P : 14
    • Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang mengikuti Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan L : 373 P : 58
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan menerima Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Namun Jumlah penerima lebih banyak laki-laki perempuan laki-laki. Dengan perbandingan Laki laki ( 90 %) Perempuan (10 %)
      Partisipasi:
      Proporsi jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 90 %, perempuan 10%.
      Kontrol:
      Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi laki”
      Manfaat:
      Proporsi Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) Laki-laki yang mendapat Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan lebih tinggi dari perempuan Dengan perbandingan Laki laki (90 %) Perempuan (10 %)
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Tidak semua SDM paham terkait IT
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Tidak terkoneksinya internet yang ada di RW 2. Pengadaan barang tidak dapat dilakukan karena standart harga lebih besar dari harga pasar
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan, memudahkan dan mempercepat mutu pelayanan di masyarakat
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan
    Outcome: Meningkatnya terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 140448000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan
Outcome:
Meningkatnya terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan