GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukomanunggal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukomanunggal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukomanunggal
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
SUB KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Simomulyo Baru L: 21.468 orang P: 21.319 orang
    • Ketersediaan Balai RW 2025 : Ada : 10 RW
    • Kondisi Balai RW Th 2025: Baik : 9 RW Rusak Ringan : 1 RW
    • Jumlah Ketua RW 2025 L : 10 orang P : 0 orang
    • Jumlah Ormas Th 2025 Kel. Simomulyo Baru : a. Kader Surabaya Hebat (KSH) : L : 1 orang P: 387 orang b. Tim KTPR : L : 3 orang P : 1 orang c. Karang Taruna Kelurahan L : 9 orang P : 9 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Balai RW memiliki akses dalam penempatan sarana-prasarana pendukung aktivitas di tingkat RW
      Partisipasi:
      Ketua RW membantu memberikan usulan kebutuhan pelatihan dan sarpras untuk di wilayah RW/RT
      Kontrol:
      Ketua RW dapat memfilter usulan kebutuhan dari tiap RT
      Manfaat:
      Terfasilitasinya sarpras di balai RW dan lingkungan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan anggaran dakel dalam mengakomodir usulan dari para RW
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Usulan dari para RW yang mayoritas sarpras dipergunakan oleh bapak-bapak karena pengurus RW/RT banyak yang laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Keharmonisan dan Kerjasama antara Ketua RT/RW dengan Kelurahan agar Program-Program Pemerintah Kota Surabaya dapat tersampaikan dan termanfaatkan dengan baik
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Terpenuhinya biaya operasional ketua RT/RW dan LPMK 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air dari operasional balai RW 3. Belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi untuk kegiatan di Balai RW
    Outcome: Indikator Sub kegiatan: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Kegiatan : Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi Indikator Program: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2257200000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pemenuhan biaya operasional Ketua RT/RW dan LPMK
Aktivitas 2 Pemenuhan kebutuhan listrik dan ir untuk operasional Balai RT dan RW
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Terpenuhinya biaya operasional ketua RT/RW dan LPMK 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air dari operasional balai RW 3. Belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi untuk kegiatan di Balai RW
Outcome:
Indikator Sub kegiatan: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Kegiatan : Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi Indikator Program: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi