GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukomanunggal

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukomanunggal
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukomanunggal
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Putat Gede)
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
TUJUAN SUB KEGIATAN Mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kelurahan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Putat Gede L: 3.703 orang P: 3.754 orang Ketersediaan Balai RW 2024 : Ada : 2 RW Kondisi Balai RW Th 2024: Baik : 2 RW Rusak Ringan : 0 RW Rusak Berat : 0 RW Jumlah Ketua RW 2024 L : 3 orang P : 1 orang Jumlah Ormas Th 2024 Kel. Putat Gede : a. Kader Surabaya Hebat (KSH) : L : 1 orang P : 58 orang b. Tim KTPR : L : 1 orang P : 3 orang c. Forum Anak : L : 11 orang P : 8 orang d. Pokmas L : 3 orang P : 4 orang
    • Sarpras Kesehatan : 1
    • Sarpras Pendidikan Formal : 2
    • Sarpras Olahraga : 1
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Balai RW merupakan salah satu prasarana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
      Partisipasi:
      Ketua RW membantu memberikan usulan kebutuhan untuk di wilayah RW/RT.
      Kontrol:
      Ketua RW dapat memfilter usulan kebutuhan dari tiap RT.
      Manfaat:
      Terfasilitasinya sarana dan prasarana di balai RW dan lingkungan wilayah RW .
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Keterbatasan anggaran dana kelurahan dalam mengakomodir usulan dari para RW.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Usulan dari para RW yang mayoritas berupa pembangunan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mewujudkan penambahan sarana dan prasarana di balai RW dan terbangunnya jalan serta saluran dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengurangan resiko genangan/banjir.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tidak adanya fasilitas sarpras balai RW 2. Terbangunnya jalan dan saluran di wilayah RW dalam rangka pengurangan potensi genangan/banjir (4 RW) 3. Terlaksananya perbaikan balai (4 balai)
    Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2349381665
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan SUB KEGIATAN : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tidak adanya fasilitas sarpras balai RW 2. Terbangunnya jalan dan saluran di wilayah RW dalam rangka pengurangan potensi genangan/banjir (4 RW) 3. Terlaksananya perbaikan balai (4 balai)
Outcome:
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun