GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kapasan
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kapasan
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif.
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Pelaksana sub kegiatan,
    • Jumlah RT Tahun 2025 : 53 Orang L : 38 orang P : 15 orang
    • Jumlah RW tahun 2025 : 9 Orang L : 8 orang P : 1 orang
    • Jumlah LPMK Tahun 2025 : 1 Orang L : 1 P : 0
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Kapasan Tahun 2025 : 15.336 Orang L : 7569 orang P : 7767 orang
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses dalam menikmati sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Kapasan
      Partisipasi:
      Dalam hal berkegiatan di RT dan RW, laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan perempuan
      Kontrol:
      Masyarakat baik laki-laki atau perempuan hadir atas kehendak sendiri
      Manfaat:
      Kegiatan RT/RW banyak diterima manfaatnya oleh laki-laki
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya pemahaman SDM Kelurahan terhadap kesetaraan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      • Budaya organisasi yang masih menganggap bahwa yang lebih aktif dan produktif dalam kegiatan kepengurusan adalah laki laki. • Adanya persepsi dari masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan lebih sesuai jika dilaksanakan laki-laki. • Masih adanya anggapan bahwa perempuan kurang pantas berkegiatan pada malam hari.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    • Terpenuhinya sarana dan prasarana Masyarakat di Kelurahan Kapasan yang responsif gender • Meningkatkan kapasitas Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan operasional (sarana dan prasarana)
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: • Pembangunan Jalan Paving Baru dan Saluran yang terbangun sebanyak 4 paket.
    Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun sebanyak 4 lokasi.
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2115651097
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di Gembong Gang 6 RW.5
Aktivitas 2 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di Donorejo RW.1
Aktivitas 3 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran di Donokerto Gang 7 RW.2
Aktivitas 4 • Pembangunan jalan paving baru dan saluran dua sisi Jalan Gembong Gang Buntu RW.4
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
• Pembangunan Jalan Paving Baru dan Saluran yang terbangun sebanyak 4 paket.
Outcome:
Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun sebanyak 4 lokasi.