GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIMOLAWANG
KEGIATAN Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simolawang
SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simolawang
TUJUAN SUB KEGIATAN Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sehat, Sejahterah dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Data Pembuka Wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Simolawang L: 11.382 orang P: 10.992 orang Jumlah KK di Kel. Simolawang Th 2025 : 7.789 KK L= 6.248 P= 1.541
    • Jumlah Ketua RW 2025 L : 8 orang P : 0 orang Jumlah Ketua RT 2025 L : 56 orang P : 7 orang
    • Jumlah Ormas Thn 2025 Kel. Simolawang : a. Kader Surabaya Hebat (KSH) : L : orang P:205orang b. Tim KTPR : L : 3 orang P : 1 orang c. Tim TPK : L : 0 P : 42 d. Pokmas : L : 6 P : 1
    • 1. Pengadaan bibit Tanaman 2. Pengadaan Mesin jahit 3. Pengembangan sarana, prasarana pertanian dan budidaya lele di wilayah kelurahan Simolawang Khususnya (Greenhouse ) 4. Kurang Ketersediaan dan Pembinaan sarana Penunjang. PelaksanaSub Kegiatan P : 1 L : 2
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan mumpunyai akses untuk meningkatkan kesejahtraanya
      Partisipasi:
      Pokmas/Ormas Masuk dalam Kegiatan secara aktif
      Kontrol:
      Pokmas, Ormas dan Masyarakat dapat mengajukan bantuan usulan sosial ke Kelurahan
      Manfaat:
      Pemberdayaan masyarakat yang kurang optimal
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      - Kurangnya optimalisasi perencanaan anggaran dalam mengakomodir semua pemberdayaan masyarakat. - Keterbatasan anggaran yang ada.
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      - Perencanaan kebutuhan untuk peningkatan kesejahtraan belum optimal. - Sedikit Kurangnya respon terkait informasi yang di berikan tentang adanya kegiatan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Mengembangkan pokmas dan ormas yang ada di kelurahan dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan pengadaan kelengkapan kebersihan, penghijauan lingkungan kampung (greenhouse), untuk kesejahteraan kehidupan warga.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya Pokmas untuk kegiatan Pemberdayaan 2. Telah dilakukan rapat koordinasi musbangkel. 3. Validasi data Gakin 4. Tersedianya Pokmas untuk kegiatan Menjahit 5. Dengan ketersediaan yang ada sarana dan prasarana di harapkan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih baik
    Outcome: Terwujudnya masyarakat yang berkehidupan sehat, sejahterah dan dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Indikator Sub kegiatan : Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Indikator Kegiatan : Perencaanaan yang mengakomodir usulan seluruh ketua lembaga. Indikator Program : Anggaran Tersediah
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 3.345309293
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting, 2. Validasi Gakin 3. Rapat Koordinasi kegiatan PKK Kelurahan 4. Melakukan kerja bakti untuk penghijauan dan kebersihan kampung 5. Paket pengadaan pemenuhan gizi masyarakat 6. Paket Penghijauan lingkungan (greenhouse) 7. Pemberian ketrampilan kepada masyarakat 8. Pemberian rombong dan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi masyrakat (UMKM)
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya Pokmas untuk kegiatan Pemberdayaan 2. Telah dilakukan rapat koordinasi musbangkel. 3. Validasi data Gakin 4. Tersedianya Pokmas untuk kegiatan Menjahit 5. Dengan ketersediaan yang ada sarana dan prasarana di harapkan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih baik
Outcome:
Terwujudnya masyarakat yang berkehidupan sehat, sejahterah dan dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Indikator Sub kegiatan : Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Indikator Kegiatan : Perencaanaan yang mengakomodir usulan seluruh ketua lembaga. Indikator Program : Anggaran Tersediah