GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Rungkut

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Rungkut
UNIT ORGANISASI Kecamatan Rungkut
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Pembangunan sarana dan prasaranan di Kelurahan
KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonorejo
SUB KEGIATAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonorejo
TUJUAN SUB KEGIATAN Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
KODE SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0002 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonorejo Tahun 2025)
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Penduduk Kelurahan Wonorejo Tahun 2025 L: 10.094 orang P: 10.265 orang Total: 20.359 orang
    • Jumlah KK di Kel. Wonorejo Tahun 2025 : 6.729 KK
    • Jumlah RT L 48 P 7, RW L 9 P 1
    • Balai RW ada 8 RW dengan Kondisi Baik semua
    • Jumlah Pokmas/Ormas Tahun 2025 Kelurahan Wonorejo : a. Kader Surabaya Hebat (KSH) : L : 1 orang P: 128 orang b. Tim KTPR : L : 5 orang P : 0 orang c. Forum Anak : L : 9 P : 12 d. Karang Taruna L : 10 P : 10 - Jumlah UMKM: 105 UMKM
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Kelurahan memiliki akses untuk membangun Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch
      Partisipasi:
      Tingginya antusiasme masyarakat mempunyai lingkungan yang bebas dari genangan
      Kontrol:
      Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch bergantung pada ketersediaan anggaran Kelurahan
      Manfaat:
      Kegiatan masyarakat masih terkendala adanya lingkungan yang tergenang
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Kurangnya Sumber Daya pemeliharaan sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan dan Saluran 2. Kurang optimalnya pembentukan POKMAS 3. Belum optimalnya proses perencanaan anggaran dalam realisasi kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Masih kurangnya kesadaran masyarakay dalam memelihara sarana dan prasarana khususnya Jalan dan saluran 2. Perlunya koordinasi persetujuan RT RW dengan warga yang tinggal di sekitar jalan dan saluran yang akan dibangun
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Tersedianya 1 Pokmas yang bergerak untuk melakukan Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch; 2. Terwujudnya Nota Kesepahaman (MoU) dan kontrak untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch
    Outcome: 1. Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat 2. Terbangunnya Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch 3. Terbentuknya Pokmas terpilih 4. Surat Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh pengurus RW dengan Kelurahan Indikator Program 5. Tercapainya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1115258764
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pembangunan Saluran U-Ditch
Aktivitas 2 Pembangunan Jalan Paving Baru
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Tersedianya 1 Pokmas yang bergerak untuk melakukan Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch; 2. Terwujudnya Nota Kesepahaman (MoU) dan kontrak untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch
Outcome:
1. Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat 2. Terbangunnya Infrastruktur Jalan Paving Baru dan saluran U-Ditch 3. Terbentuknya Pokmas terpilih 4. Surat Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh pengurus RW dengan Kelurahan Indikator Program 5. Tercapainya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN